Marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 3/2018  1902,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    2.3.2018  13.03.2018  25.4.2018 
1171840174   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok mobily 20.3.-19.4.2018  838,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP    26.3.2018  18.05.2018  21.6.2018 
1171840160   MUDr. Janík Milan
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.3.2018  28.03.2018  25.4.2018 
1171840173   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  984,05 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  10/2018  23.3.2018  14.05.2018  21.6.2018 
1171840162   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  3826,49 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017-M_ODSM 6914/2017  4/2018  14.3.2018  09.05.2018  21.6.2018 
1171840168   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dobropis vyúčtovanie teplo rok 2017 pracovisko Šaľa  -179,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    21.3.2018  27.03.2018  25.4.2018 
1171840124   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo pracovisko Šaľa 2/2018  2675,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    5.3.2018  12.03.2018  25.4.2018 
1171840131   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Štúrovo  783,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840130   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840129   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840128   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840127   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 2/2018 pracovisko Nové Zámky  2298,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    6.3.2018  03.04.2018  25.4.2018 
1171840167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2018  377,61 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    20.3.2018  29.03.2018  25.4.2018 
1171840126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2018  652,72 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    5.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
1171840132   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    7.3.2018  16.03.2018  25.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť