December 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840612   Attila Arva
Pezinská 20, 903 01 Senec
41019423  výmena elektrického osvetlenia  68,20€ 
vrátane DPH
  54/2018  10.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840632   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  1174,82€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  41/2018  14.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840631   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  105,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3  44/2018  14.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840611   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť 11/2018  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    10.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840610   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika  24,00€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    11.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
2018/164905   Newport Group, a.s.
Lazaretská 24119/23, Bratislava - Staré mesto 811 09
46279610  inkluzívne vzdelávanie  16 459,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/03/54O/37  7.12.2018  27.12.2018  27.2.2019 
2018/152502   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava Staré mesto 81109
46279610  inkluzívne vzdelávanie  16 677,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/03/54O/4  5.11.2018  05.12.2018  27.2.2019 
1031840640   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  tepovanie stoličiek, sedačiek  274,44€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    17.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840599   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie 11/2018  1569,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018    05.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840598   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  toaletný papier, papierové útierky  566,64€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018  53/2018  05.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840636   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  10 208,16€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840635   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  35 324,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840634   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  3187,58€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840633   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete LAN  8118,14€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    19.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
1031840622   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  714,66€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840620   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840619   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840618   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba lan siete  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.12.2018  17.12.2018  31.12.2018 
1031840595   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.12.2018  12.12.2018  31.12.2018 
1031840594   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.12.2018  12.12.2018  31.12.2018 
1031840639   Weniz s.r.o
15, 027 42 Podbiel
50132512  revízia elektrospotrebičov  1350,00€ 
vrátane DPH
  48/2018  17.12.2018  20.12.2018  31.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť