december 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840619   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za dodávku elektriny 11/2018 pracovisko Nové Zámky  341,46 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840605   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Štúrovo  6,61 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    5.12.2018  10.12.2018  30.12.2018 
1171840604   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika  8,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018    5.12.2018  10.12.2018  30.12.2018 
1171840630   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2018  893,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840631   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2018  4,90 
vrátane DPH
zmluva č. 29/2004/SPP DS    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840613   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla 11/2018 pracovisko Šaľa  1867,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    7.12.2018  14.12.2018  30.12.2018 
1171840606   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 1.6.2018-26.11.2018 pracovisko Šurany  181,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko SNP 149, Šurany č. 7/1000046082, 233/117/2017    5.12.2018  10.12.2018  30.12.2018 
1171840623   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné 11/2018 pracovisko Šaľa  127,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840659   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 12/2018 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    21.12.2018  27.12.2018  1.1.2019 
1171840658   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 12/2018 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    21.12.2018  27.12.2018  1.1.2019 
1171840602   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 11-12/2018  132,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č. 9918666668; Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č. 9918867631; Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č. 9918667227; Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č. 9918666921    5.12.2018  10.12.2018  30.12.2018 
1171840616   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č. 317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07    10.12.2018  14.12.2018  30.12.2018 
1171840624   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 11/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840625   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 11/2018  618,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840646   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 1-12/2019  46103,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    18.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 11/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840647   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 1-12/2019  6375,17 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    18.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840627   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 11/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840648   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 1-12/2019  19215,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    18.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840628   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 11/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840649   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržby siete LAN 1-12/2019  18040,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    18.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840629   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržby siete LAN 11/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    12.12.2018  19.12.2018  1.1.2019 
1171840652   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2018  327,09 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018  1.1.2019 
1171840601   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 11/2018  802,32 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    5.12.2018  10.12.2018  30.12.2018 
1171840607   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 11/2018  11,40 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    6.12.2018  14.12.2018  30.12.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť