jún 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940496   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 94901 Nitra
22679057  autobusová preprava  61147,68 [$EUR] 
vrátane DPH
Z20197751_Z  xxx  23.05.2019  25.06.2019  1.7.2019 
1901940510   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  67171,80 [$EUR] 
vrátane DPH
402/OMIS/2016  xxx  03.06.2019  24.06.2019  1.7.2019 
1901940441   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  70358,14 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  09.05.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940416   Radio Services a.s.
Brečtanová 1, 83101 Bratislava
35875020  mediálna kampaň  72000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
193/KGR/2019  xxx  30.04.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940442   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  90618,70 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  09.05.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940405   agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Výstavná 4, 94901 Nitra
36855642  prenájom priestorov pre veľtrh práce Job Expo  148206,40 [$EUR] 
vrátane DPH
175/OSS/2019  xxx  26.04.2019  17.06.2019  1.7.2019 
1901940461   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  289420,56 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  133/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940463   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  350784,00 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  176/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940565   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  621632,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  216/2019  14.06.2019  24.06.2019  1.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť