Marec 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1431940071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2019  -63,86 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    18.02.2019  01.03.2019  8.4.2019 
1431940110   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 3/2019 - I.  344,02 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    25.03.2019  29.03.2019  8.4.2019 
1431940089   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2019 - II.  843,94 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940099   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 2/2019  2049,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    12.03.2019  22.03.2019  8.4.2019 
1431940097   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 2/2019  86,42 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431940108   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    18.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
1431903818   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok-efekt 1.4.2019-1.7.2019  1003,94 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    21.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
1431903819   Úsmev ako dar
Ševčenková č.21., Bratislava 851 01
17316537  účast.poplatok (Karkošová,Kavečan)  96,00 
vrátane DPH
    25.03.2019  26.03.2019  8.4.2019 
1431903419   Úsmev ako dar
Ševčenková č.21., Bratislava 851 01
17316537  seminár (Ciberajová,Karkošová,Kni)  60,00 
vrátane DPH
    15.03.2019  18.03.2019  8.4.2019 
1431940080   Vamed s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
    28.02.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431940094   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 2/2019  124,39 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    07.03.2019  13.03.2019  8.4.2019 
1431902802   Veolia Energia Poprad a.s.
Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 3/2019  484,50 
vrátane DPH
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015    06.03.2019  08.03.2019  8.4.2019 
1431940112   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 14.12.-21.3.2019Š,E49  1045,50 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    27.03.2019  29.03.2019  8.4.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť