marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940080   Martišíková J.-MAJA PRAKT.
Ružinovská 10,BA
44718411  zdrav.výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  18.02.2019  9.4.2019 
1011940079   Martišíková J.-MAJA PRAKT.
Ružinovská 10,BA
44718411  zdrav.výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  11.02.2019  18.02.2019  9.4.2019 
1011940120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 BB
36631124  zberné jazdy  203,94 [$EUR] 
vrátane DPH
9/2006  xxx  14.02.2019  21.02.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940122   Green Wave Recycling .s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vypázdnenie a skart.bezp.nádoby  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH
19/2011  xxx  14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940126   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940126   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  269,21 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940075   Bratisl.vodárenská spol.
Prešovská 48,BA
35850370  vodné, stočné, zrážky  198,18 [$EUR] 
vrátane DPH
38/2006  xxx  11.02.2019  12.02.2019  9.4.2019 
1011940083   cata-REAL s.r.o.
J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín
36432288  upratovacie služby  4901,50 [$EUR] 
vrátane DPH
5/2018  xxx  12.02.2019  08.03.2019  9.4.2019 
1011940083   cata-REAL s.r.o.
J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín
36432288  upratovacie služby  4901,50 [$EUR] 
vrátane DPH
5/2018  xxx  12.02.2019  08.03.2019  9.4.2019 
1011940083   cata-REAL s.r.o.
J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín
36432288  upratovacie služby  4901,50 [$EUR] 
vrátane DPH
5/2018  xxx  12.02.2019    9.4.2019 
1011940119   Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava
36065340  údržba,servis-odb.preh.brány  63,80 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940119   Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava
36065340  údržba,servis-odb.preh.brány  63,80 [$EUR] 
bez DPH
33/2006  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940158   Exekútorský úrad
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  85,63 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  27.03.2019    9.4.2019 
1011940158   Exekútorský úrad
Vazovova 9, BA
36060577  trovy exekúcie  85,63 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  27.03.2019    9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  9.4.2019 
1011940082   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  503,47 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  24/2019  11.02.2019  20.02.2019  9.4.2019 
1011940081   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  25/2019  11.02.2019  20.02.2019  9.4.2019 
1011940111   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1377,97 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940111   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1377,97 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940106   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.poplatky  15,50 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940077   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1515,42 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940068   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  tel.popl.-reg.str.Horvatha  16,68 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1011940064   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2387,10 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.02.2019  11.02.2019  9.4.2019 
1011940090   MOVEX services s.r.o
Dúbravy 146,Dúbravy
50216767  sťahovacie práce  439,20 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  22/2019  20.02.2019  27.02.2019  9.4.2019 
1011940117   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  4,95 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940117   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  4,95 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  12.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940070   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, BB
36631124  sprac. PP-U  5,10 [$EUR] 
bez DPH
3/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019  9.4.2019 
1011940118   Svoradove s.r.o.
Svoradova1,BA
44181736  služby,nájom -3/2019  13382,27 [$EUR] 
bez DPH
8/2018  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1011940118   Svoradove s.r.o.
Svoradova1,BA
44181736  služby,nájom -3/2019  13382,27 [$EUR] 
bez DPH
8/2018  xxx  11.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť