júl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901940530   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  07.06.2019  01.07.2019 
1901940612   FINEPRINT s.r.o.
Budovateľská 38, 08001 Prešov
36471356  dodávka samolepiacich papierových etikiet  83398,68 [$EUR] 
vrátane DPH
317/OMIS/2019  xxx  02.07.2019  23.07.2019 
1901940548   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  8141,89 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  xxx  12.06.2019  01.07.2019 
1901940673   LUX-BS s.r.o.
Jókaiho 32, 94501 Komárno
36282901  školenie  150,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  263/2019  12.07.2019  18.07.2019 
1901940594   BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves
36177245  prenájom priestorov pre školenie  200,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  245/2019  24.06.2019  01.07.2019 
1901940583   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  217,04 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  191/2019, 201/2019  20.06.2019  11.07.2019 
1901940475   MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava
35967412  vzdelávanie  1286,00 [$EUR] 
bez DPH
183/OVOSOD/2019  112/2019  17.05.2019  15.07.2019 
1901940474   MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava
35967412  vzdelávanie  1671,80 [$EUR] 
bez DPH
183/OVOSOD/2019  114/2019, 117/2019  17.05.2019  08.07.2019 
1901940562   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  78,02 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  14.06.2019  01.07.2019 
1901940561   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  126,85 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  14.06.2019  01.07.2019 
1901940652   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  5537,42 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019  11.07.2019  30.07.2019 
1901940668   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  12.07.2019  25.07.2019 
1901940504   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  120962,27 [$EUR] 
vrátane DPH
331/OI/2018  xxx  29.05.2019  15.07.2019 
1901940566   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  5135,40 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  171/2019, 179/2019  14.06.2019  01.07.2019 
1901940566   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  14.06.2019  01.07.2019 
1901940649   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  10.07.2019  25.07.2019 
1901940644   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  936,14 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  09.07.2019  25.07.2019 
1901940618   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3259061,55 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  157/2019  02.07.2019  12.07.2019 
1901940611   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2061,04 [$EUR] 
vrátane DPH
312/OVS/2019  xxx  02.07.2019  08.07.2019 
1901940694   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  24.07.2019  29.07.2019 
1901940691   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  23.07.2019  25.07.2019 
1901940606   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940605   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  34,42 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940604   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  34,42 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  01.07.2019  08.07.2019 
1901940627   InterWay a.s.
Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava
35728531  služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov  341839,26 [$EUR] 
vrátane DPH
551/OI/2018  xxx  04.07.2019  25.07.2019 
1901940593   TUCAN s.r.o. (cestovná kancelária)
Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
35697300  spiatočné letenky Viedeň-Dublin-Bratislava  426,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  177/2019  24.06.2019  15.07.2019 
1904940450   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  7281,42 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  10.05.2019  08.07.2019 
1901940449   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1230,41 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  10.05.2019  08.07.2019 
1901940448   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  5841,48 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  10.05.2019  08.07.2019 
1901940483   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  33388,16 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  21.05.2019  01.07.2019 
1901940626   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  podpora dátových služieb aktivačných centier  91706,40 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  04.07.2019  25.07.2019 
1901940709   Obec Mlynky
Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky
00329371  poplatok za odvoz komunálneho odpadu  21,45 [$EUR] 
bez DPH
rozhodnutie č.304  xxx  30.07.2019  31.07.2019 
1901940629   Hotel METROPOL a.s.
Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves
31673074  prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu  691,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  253/2019  04.07.2019  11.07.2019 
1901940539   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  10.06.2019  01.07.2019 
1901940661   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  13190,52 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  222/2019  11.07.2019  16.07.2019 
1901940660   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  10378,31 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  219/2019  11.07.2019  16.07.2019 
1901940659   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  9471,72 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  223/2019  11.07.2019  16.07.2019 
1901940637   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  8855,82 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  225/2019  08.07.2019  11.07.2019 
1901940636   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  5968,33 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  218/2019  08.07.2019  11.07.2019 
1901940635   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  14591,74 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  220/2019  08.07.2019  11.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť