november 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940995   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  36290,39 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  328/2019  30.10.2019  04.11.2019  22.11.2019 
1901940970   EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23, 82106 Bratislava
35972297  stavebné práce  41425,14 [$EUR] 
vrátane DPH
345/OVS/2017  xxx  21.10.2019  12.11.2019  22.11.2019 
1901941014   SOFTIP a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  77155,80 [$EUR] 
vrátane DPH
347/OMIS/2019  xxx  04.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
1901941001   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414
46512250  dodávka pracovných pomôcok  100402,14 [$EUR] 
vrátane DPH
217/OSS/2017  364/2019  30.10.2019  11.11.2019  22.11.2019 
1901940977   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  243807,53 [$EUR] 
vrátane DPH
381/OI/2019  332/2019  23.10.2019  18.11.2019  22.11.2019 
1901940792   SimKor s.r.o.
Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
36014354  stavebné práce  337104,58 [$EUR] 
vrátane DPH
347/OVS/2017  xxx  03.09.2019  18.11.2019  22.11.2019 
1901940938   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  407853,29 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OSS/2017  376/2019  14.10.2019  04.11.2019  22.11.2019 
1901941022   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  658895,62 [$EUR] 
bez DPH
361/OF/2019  379/2019  06.11.2019  18.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť