december 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901941050   SimKor s.r.o.
Trate mládeže 9/A, 96901 Banská Štiavnica
36014354  stavebné práce  317746,16 [$EUR] 
vrátane DPH
347/OVS/2017  xxx  11.11.2019  09.12.2019  20.12.2019 
1901941152   BKS Úspech s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  vzdelávanie  1080,00 [$EUR] 
vrátane DPH
357/OMIS/2019  xxx  03.12.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941146   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2061,04 [$EUR] 
vrátane DPH
312/OVS/2019  xxx  03.12.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941140   TERAVA SECURITY s.r.o.
Na letisko 2121/44, 05801 Poprad
51030691  strážna služba  5279,04 [$EUR] 
vrátane DPH
320/OVS/2019  xxx  02.12.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941139   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 85101 Bratislava
44626975  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  6324,48 [$EUR] 
vrátane DPH
319/OVS/2019  xxx  02.12.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941138   KONIMPEX s.r.o.
Jantárová 30, 04001 Košice
36174874  dodávka interiérového vybavenia  23280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
418/OVS/2019  xxx  29.11.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941134   BEGA s.r.o.
PD, 95136 Lehota
36547654  dodávka interiérového vybavenia  23249,88 [$EUR] 
vrátane DPH
410/OVS/2019  xxx  29.11.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941131   KLS spol. s r.o.
Martina Rázusa 9, 01001 Žilina
30223288  dodávka interiérového vybavenia  23802,00 [$EUR] 
vrátane DPH
408/OVS/2019  xxx  28.11.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941100   CZESLOTRADE s.r.o.
Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce
34109064  stavebný dozor  1636,60 [$EUR] 
bez DPH
235/137/2018  xxx  20.11.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941099   CZESLOTRADE s.r.o.
Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce
34109064  stavebný dozor  5085,80 [$EUR] 
bez DPH
233/110/2018  xxx  20.11.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901940927   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1430,90 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.10.2019  05.12.2019  20.12.2019 
1901941116   EUROCONTROL s.r.o.
Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom
35742402  vzdelávanie  766,80 [$EUR] 
vrátane DPH
358/OI/2019  xxx  26.11.2019  03.12.2019  20.12.2019 
1901941090   EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23, 82106 Bratislava
35972297  stavebné práce  32028,14 [$EUR] 
vrátane DPH
435/OPERDFaFEAD/2019  xxx  14.11.2019  03.12.2019  20.12.2019 
1901941088   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  85141,15 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  18.11.2019  03.12.2019  20.12.2019 
1901941087   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2454,30 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  18.11.2019  03.12.2019  20.12.2019 
1901941047   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  34116,01 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.11.2019  02.12.2019  20.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť