Január 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432040005   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 12/2019 - II.  446,14 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    07.01.2020  14.01.2020  6.2.2020 
1432040034   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 E49  84,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040033   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 Pleš.  87,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040032   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 12/2019 Š112  978,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    16.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1431940532   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2019 E49  85,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    17.12.2019  07.01.2020  6.2.2020 
1431940531   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2019 Pleš.  91,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    17.12.2019  07.01.2020  6.2.2020 
1431940530   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 11/2019 Š112  1020,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    17.12.2019  07.01.2020  6.2.2020 
1432040028   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 12/2019  2049,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    14.01.2020  21.01.2020  6.2.2020 
1432040010   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 12/2019  64,66 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.01.2020  14.01.2020  6.2.2020 
1432040004   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    07.01.2020  14.01.2020  6.2.2020 
1431940536   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 1.11.-10.12.2019 Š112  277,58 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    19.12.2019  07.01.2020  6.2.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť