Február 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432002336   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  10000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    18.02.2020  19.02.2020  3.3.2020 
1432040055   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 1/2020  12,96 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    07.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040067   Vamed s.r.o.
Gemerská 233., Plešivec 049 11
43916678  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
    11.02.2020  14.02.2020  3.3.2020 
1432040066   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 1/2020  1615,55 
vrátane DPH
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040069   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    12.02.2020  14.02.2020  3.3.2020 
1432040059   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    10.02.2020  11.02.2020  3.3.2020 
1432040071   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-248KU  99,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  9/2020 zo dňa 5.2.2020  14.02.2020  26.02.2020  3.3.2020 
1432040051   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  komplexná starostlivosť 1/2020  71,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    06.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040041   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis RV-189AN  882,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  1/2020 zo dňa 14.1.2020  29.01.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040065   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-LAN 1/2020  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040064   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 1/2020  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040063   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 1/2020  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040062   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 1/2020  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040061   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 1/2020  100,33 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040047   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 1/2020  500,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 1/2020    04.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040046   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 2/2020  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    04.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040045   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 2/2020  80,46 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    04.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040081   Grafdekor s.r.o.
Šafárikova 116., Rožňava 048 01
50285301  výroba papierovej samolep.tabule  9,00 
vrátane DPH
  13/2020 zo dňa 19.2.2020  20.02.2020  26.02.2020  3.3.2020 
1432040058   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2020 E49  93,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040057   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2020 Pleš.  98,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
1432040056   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2020 Š112  1090,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019    10.02.2020  12.02.2020  3.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť