Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432002336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.02.2020 | 19.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2020 | 12,96 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040067 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
11.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040066 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 1/2020 | 1615,55 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040069 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
12.02.2020 | 14.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040059 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.02.2020 | 11.02.2020 | 3.3.2020 | ||
1432040071 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 99,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 9/2020 zo dňa 5.2.2020 | 14.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 |
1432040051 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 1/2020 | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040041 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 882,31 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 1/2020 zo dňa 14.1.2020 | 29.01.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 |
1432040065 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 1/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040064 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 1/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040063 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 1/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040062 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 1/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040061 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 1/2020 | 100,33 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040047 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 1/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 1/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040046 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 2/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040045 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 2/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040081 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba papierovej samolep.tabule | 9,00 vrátane DPH |
13/2020 zo dňa 19.2.2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040058 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 E49 | 93,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040057 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Pleš. | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 | |
1432040056 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2020 Š112 | 1090,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 3.3.2020 |