Január 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053  2000 
bez DPH
povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  17.1.2020  09.01.2020  8.3.2020 
1172040038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 12/2019  620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040037   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok poštové služby 12/2019  5,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2019  10,88 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    10.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
1172040045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2020  376,22 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.1.2020  27.01.2020  8.3.2020 
1172040015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2019  401,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     7.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040033   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2019  3945,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    14.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040058   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina 15.10.2019-31.12.2019 pracovisko Štúrovo  16,84 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     24.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040057   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina 15.10.-31.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  22,38 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     24.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040032   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šaľa  513,43 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040031   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šurany  284,77 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040030   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky  318,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky  1570,10 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040027   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 12/2019  480,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040040   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    16.1.2020  22.01.2020  8.3.2020 
1172040036   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 12/2019 pracovisko Šaľa  78,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 21.6.-21.12.2019 pracovisko Nové Zámky  1816,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017    13.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
1172040024   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.2019-11.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  116,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, Nové Zámky č. 7/1000046097, 234/117/2017    13.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť