Január 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040060   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040059   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040021   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 12/2019  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     9.1.2020  10.01.2020  8.3.2020 
1172040033   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2019  3945,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    14.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040056   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539  228 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012     23.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040047   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Šaľa č. 76053  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012    20.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040046   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Štúrovo č. 95203  144 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012    20.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040027   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava
47258314  poplatok za telefónne služby 12/2019  480,53 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefóny a internet 12/2019-1/2020  131,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040066   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  3,60 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1    30.1.2020  03.02.2020  8.3.2020 
1172040064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  14,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    28.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040063   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  18,72 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8    27.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040049   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.5.2019-31.12.2019 dobropis  - 5785,12 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     20.1.2020  07.02.2020  8.3.2020 
1172040048   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.2019-30.4.2019  7911 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     20.1.2020  06.02.2020  8.3.2020 
1172040001   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok plyn 1/2020  2752,26 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.1.2020  13.01.2020  8.3.2020 
1172040045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2020  376,22 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.1.2020  27.01.2020  8.3.2020 
1172040015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2019  401,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     7.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2019  10,88 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    10.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť