Február 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11720400084   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  21,62 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    7.2.2020  10.02.2020  8.3.2020 
1172040083   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky   2,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5    7.2.2020  10.02.2020  8.3.2020 
2020/45005   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 27.1-31.1.  1550,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017  20/17/54O/5  7.2.2020  11.03.2020  14.4.2020 
1172040080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2020  131,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  poplatok za dodávku plynu 2/22020  2705,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     3.2.2020  11.02.2020  13.4.2020 
1172040017   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  90,61 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    21.2.2020  24.02.2020  8.3.2020 
1172040003   MUDr. Agáta Volfová
NZZ Kolta, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  146,37 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    20.2.2020  24.02.2020  8.3.2020 
1172040070   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo 1/2020  2520,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    6.2.2020  11.02.2020  8.3.2020 
1172040105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2020  315,51 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     18.2.2020  27.02.2020  8.3.2020 
1172040069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2020  924,13 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     5.2.2020  12.02.2020  8.3.2020 
1172040094   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 1/2020  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     12.2.2020  13.02.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť