apríl 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352040181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -40,00 
bez DPH
    17.04.2020  28.04.2020  30.4.2020 
1352040176   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  15,80 
vrátane DPH
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010    16.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného pukazu U  3,68 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú    09.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  233,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4073,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    15.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040154   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  1805,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040153   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  524,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040167   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040166   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040165   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040164   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040163   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1828,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040190   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  148,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    29.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040134   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    01.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040145   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1786,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040144   Tibor Koťo - Univerzál
Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
47795034  nákup - ochranné okuliare  275,69 
vrátane DPH
  23/2020  06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040188   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1613,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    28.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť