Faktúry 2011 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Číslo faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis fakturovaného plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Cena bez DPH
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Spôsob zaplatenia faktúry
401110001
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
fakútra za poskytnuté upratovacie služby za 12/2010  2840,68  14.01.2011  bankovým prevodom 
100/401110118
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Silvester Václav ,Šurany - podlaha  2734,00  05.04.2011  PP 
69/401110080
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Nitrianska tepl.sp.-odber tepla  2661,24  14.03.2011  PP 
401110027
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
tlačivá  2195,07  03.02.2011  bankovým prevodom 
401110059
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
tonery  2150,27  04.03.2011  prevodný príkaz 
70/401110081
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Západpslov.energetika-el.energia  2027,13  21.03.2011  PP 
401110019
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
upratovanie kancelárií - za 10 - 12/2010  1890,76  03.02.2011  bankovým prevodom 
401110039
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Kancelársky materiál - xerox  1727,00  04.03.2011  prevodný príkaz 
130/401110144
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN - údržba siete LAN  1304,75  28.04.2011  PP 
92/401110102
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN  1304,75  05.04.2011  PP 
401110060
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
telefóny - údržba siete  1304,75  04.03.2011  prevodný príkaz 
132/401110143
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN - IP Telefónia  1278,80  28.04.2011  PP 
94/401110103
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- a.s. IP telefóny  1278,80  05.04.2011  PP 
4011110061
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
IP telefóny  1278,80  04.03.2011  prevodný príkaz 
91/401110093
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
ABC plus - kancel.materiál- Xerox  1166,42  05.04.2011  PP 
401110034
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
spotreba energií - Zlaté Moravce  1098,68  08.02.2011  bankovým prevodom 
98/401110114
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
MIP-Prievidza - Tonery  1078,12  05.04.2011  PP 
133/401110155
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
MANPOWER Slovensko s.r.o.  1055,63  28.04.2011  PP 
116/401110120
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
MONT INŠTALA -opr.zdravotechniky  1028,50  11.04.2011  PP 
401110049
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
spotreba elektrickej energie  832,41  11.02.2011  prevodný príkaz 
401110038
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
montáž dochádzkového terminálu  830,00  11.02.2011  bankovým prevodom 
111/401110128
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
BMN -Security, strážna služba  825,24  13.04.2011  PP 
401110002
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb)  820,69  21.01.2011  bankovým prevodom 
63/401110072
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
BMN Security-strážna služba  717,60  24.03.2011  PP 
401110035
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
strážna služba  717,60  11.02.2011  bankovým prevodom 
110/401110129
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Energia- a.s.- elektrina  670,33  13.04.2011  PP 
401110047
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
oprava kopírovacích strojov  649,95  11.02.2011  prevodný príkaz 
401110067
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
servis motorového vozidla  495,52  04.03.2011  prevodný príkaz 
131/401110145
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN - hovorné  489,51  28.04.2011  PP 
401110018
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
faktúra za hovorné - 12/2010  453,55  10.02.2011  bankovým prevodom 
129/401110141
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN - DSL back  442,72  28.04.2011  PP 
95/401110104
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN-DSL  442,72  05.04.2011  PP 
401110062
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
telefóny - DSL back  442,72  04.03.2011  prevodný príkaz 
93/401110101
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
SWAN- a.s. hovorné - siete LAN  435,09  05.04.2011  PP 
401110051
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
tlačivá  420,00  17.02.2011  prevodný príkaz 
401110054
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
Telefóny  408,22  04.03.2011  prevodný príkaz 
401110050
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
spotreba vody  370,92  11.02.2011  prevodný príkaz 
114/401110133
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
ABC - elektroservis ,čerpadlá  360,00  13.04.2011  PP 
108/401110131
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
ABC plus-kancel.materiál  355,38  13.04.2011  PP 
68/401110079
Súbor vo formáte PDF - Skenovaná verzia 0,00 kB
 
ZsVAK OZ NITRA-odber vody  326,16  14.03.2011  PP 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť