
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120283 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul.  | 
						37849379 | zdravotné výkony | 118,49 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120269 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256  | 
						36698491 | ochrana objektov | 720,00 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 30-33/OEV/11 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120280 | Csóka Robert - RODETT Kráľ.Kračany, Lesné K. 30  | 
						32328478 | EOS-zabezp.občerstvenia | 120 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 14/EU/EOS/2012 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120274 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenájom IPT | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | správa a úrdžba | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | záložné linky | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120292 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22  | 
						36789801 | zdravotné výkony | 104,55 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120289 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín  | 
						36809446 | zdravotné výkony | 13,94 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120265 | Prokopová Alica, PhDr. Senec, Pezinská 1/1235  | 
						40503135 | EOS-tlmočenie | 190,00 EUR  vrátane DPH  | 
						č. 8/EU-EOS/2012 | 9.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telefónne poplatky | 48,52  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120277 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A  | 
						35697270 | mobilné poplatky | 274  vrátane DPH  | 
						zmluva 56/OF/04 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120291 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39  | 
						37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10  | 
						35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183  | 
						43704247 | služby BOZP, OPP | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | telefónne poplatky | 901,2  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-DS | 32,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9  | 
						36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR  vrátane DPH  | 
						zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120298 | FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň  | 
						46444335 | zdravotné výkony | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 13.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120303 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery - 10 ks | 774,21  vrátane DPH  | 
						č. 52/2012 | 19.07.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120300 | Bíró Eugen Mad č. 155  | 
						32304111 | Geometria služobných vozidiel | 44  vrátane DPH  | 
						č. 49/2012 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120301 | FÖLDES - RaLS s.r.o. Komárno, E.B.Lukáča 36/3  | 
						36613584 | prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM | 388  vrátane DPH  | 
						č. 45/2012 | 20.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120302 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37  | 
						00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 119  vrátane DPH  | 
						č. 50/2012 | 20.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120305 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | EOS - toner | 100,22  vrátane DPH  | 
						č. 16/EU-EOS/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120310 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | zdravotné výkony | 76,67  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120309 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126  | 
						45621969 | zdravotné výkony | 202,13  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | EOS - kancelársky materiál | 167,92  vrátane DPH  | 
						č. 18/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1  vrátane DPH  | 
						č. 15/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6  | 
						31331131 | EOS - kancelársky materiál | 57,65  vrátane DPH  | 
						č. 19/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1  vrátane DPH  | 
						č. 17/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120307 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37  | 
						00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 17  vrátane DPH  | 
						č. 54/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120323 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery-NP VII-2/DS | 99,64  vrátane DPH  | 
						č. 2/NP VII-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120319 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery-NP I-2/B/DS | 181,24  vrátane DPH  | 
						č. 2/NP I-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120318 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery-NP XXV-2/DS | 181,24  vrátane DPH  | 
						č. 4/XXV-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120317 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery-NP V-2/DS | 90,62  vrátane DPH  | 
						č. 4/V-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 |