Faktúry 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240123   CALOR, s.r.o.
Športová 1, 945 01 Komárno
43797831  Dodávka tepla do priestorov garáží za rok 2011.  398,28 
vrátane DPH
    01.03.2012  28.03.2012 
11240763   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady  2.896,40 
bez DPH
VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012 
11240680   Mgr.Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia,prevádzkové náklady  2.898,68 
bez DPH
VS/2012/0248    18.10.2012  24.10.2012 
11240612   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
K.Nagya 24/12,Komárno
43660991  EURES-T Danubius - koordinácia a prevádzkové náklady  2 900,00 
bez DPH
VS/2012/0248    24.9.2012  28.09.2012 
11240535   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia a prevádzkové náklady v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius.  2.900,00 
bez DPH
24/2011    21.08.2012  31.08.2012 
11240365   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2.890,00 
bez DPH
24/2011    19.06.2012  22.06.2012 
11240299   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius a prevádzkové náklady.  2 890,00 
bez DPH
24/2011    23.05.2012  30.05.2012 
11240231   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    19.04.2012  30.04.2012 
11240190   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    28.03.2012  05.04.2012 
11240126   Mgr.Edita Bertová - EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T Danubius - Koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EURES-T Danubius, zo dňa 23.6.2011. Prevádzkové náklady.   2 890,00 
bez DPH
24/2011    05.03.2012  08.03.2012 
11240082   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011.  2889,42 
bez DPH
24/2011    10.02.2012  16.02.2012 
11240001   Mgr.Edita Bertová-EUROPRIORITY
Karola Nagya 24/12, 945 01 Komárno
43660991  EURES-T- Danubius - koordinácia v zmysle Zmluvy o zabezpečení koordinácie cezhraničného partnerstva EUREST-T Danubius. Prevádzkové náklady za obdobie 1.11.2011 - 30.11.2011.  2 884,89 
bez DPH
24/2011    02.01.2012  16.01.2012 
11240798   PhDr.Anna Hernádiová
ul.bisk.Királya 37/16, Komárno
43471129  EURES-T Danubius-tlmočenie  225,00 
bez DPH
VS/2012/0248  164/2012  29.11.2012  06.12.2012 
11240798   PhDr.Anna Hernádiová
ul.bisk.Királya 37/16, Komárno
43471129  Tlmočenie  225,00 
bez DPH
VS/2012/0248  164/2012  29.11.2012  06.12.2012 
11240533   Peter Micheľ - RECOVER
Štiavnická 4, 949 01 Nitra
43392750  Dodávka renovovaných tonerov v počte 45 ks.  1.261,28 
vrátane DPH
  119/2012  17.08.2012  24.08.2012 
11240407   MUDr.Kürti Ladislav
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno
42114608  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  55,76 
bez DPH
    27.06.2012  11.07.2012 
11240156   MUDr.Kürti Ladislav
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno
42114608  Zdravotné výkony za obdobie 01.12.2011 - 29.02.2012.  69,70 
bez DPH
    16.03.2012  10.04.2012 
11240290   Dezider Cseh
Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča
41257413  Oprava, výmena čerpadla, šupátka a tesnenia vo výmenníkovej stanici v budove na ul. b.Királya 30.  968,00 
bez DPH
  56/2012  14.05.2012  16.05.2012 
11240196   Dezider Cseh
Poľovnícky rad 743/23, 946 14 Zemianská Olča
41257413  Úprava ústredného kúrenia v budove na ulici B.Királya 30.  3 426,00 
vrátane DPH
  33/2012  02.04.2012  04.04.2012 
11240799   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34,Komárno
40856071  Oprava laserových tlačiarní  424,98 
vrátane DPH
  160/2012  28.11.2012  07.12.2012 
11240749   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Oprava kopírovacích strojov  424,60 
vrátane DPH
  154/2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240412   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava 2 ks kopírovacích strojov SHARP AR 5012.  75,00 
vrátane DPH
  76/2012  28.06.2012  06.07.2012 
11240352   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava laminátora GMPMYJOY 9.  60,00 
vrátane DPH
  74/2012  13.06.2012  20.06.2012 
11240301   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava 4 ks tlačiarní HP 3005.  92,02 
vrátane DPH
  58/2012  22.05.2012  31.05.2012 
11240220   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava skartovacieho stroja PS60 Felloves.  24,00 
vrátane DPH
  38/2012  11.04.2012  17.04.2012 
11240143   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava 2 ks kopírovacích strojov Sharp AR 5012. Výmeny valca, vývojky.  263,18 
vrátane DPH
  19/2012  13.03.2012  22.03.2012 
11240069   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR122.  48,00 
vrátane DPH
  7/2012  06.02.2012  16.02.2012 
11240616   MUDr.Barusz Ernest
Brnenské nám.č.4, Kolárovo
37970267  Zdravotné výkony  5,81 
bez DPH
    20.9.2012  04.10.2012 
11240617   MUDr.Baruszová Henrieta
Brnenské nám. č. 4, Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    20.9.2012  04.10.2012 
11240445   MUDr.Baruszová Henrieta
Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo
37970127  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  48,79 
bez DPH
    09.07.2012  20.07.2012 
11240152   MUDr.Baruszová Henrieta
Brnenské námestie 4, 946 03 Hurbanovo
37970127  Zdravotné výkony za obdobie 12/2011 - 02/2012  90,61 
bez DPH
    09.03.2012  04.04.2012 
11140885   Mudr.Baruszová Henrieta, Ambulancia praktického lekára
Brnenské námestie 4, 946 03 Kolárovo
37970127  Poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2001 do 11/2011.  41,82 
bez DPH
    27.12.2011  09.01.2012 
11240608   MUDr.Tibor Baránek
Komárno
37967975  Zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    5.9.2012  02.10.2012 
11240440   MUDr. Tibor Baránek
Rákocziho 2, 945 01 Komárno
37967975  Zdravotné výkony za obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012.  90,61 
bez DPH
    06.07.2012  19.07.2012 
11240186   MUDr. Tibor Baránek
Rákocziho 2, 945 01 Komárno
37967975  Zdravotné výkony od 01.12.2011 do 29.02.2012.  83,64 
bez DPH
    23.03.2012  02.04.2012 
11240122   Univerzita J.Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  Prenájom prednáškovej miestnosti dňa 28.02.2012 v čase od 8:00 do 13:00 hod v rámci realizácie aktivity pod názvom " Podpora kreatívneho malého podnikania".  300,00 
vrátane DPH
  14/2012  28.02.2012  12.03.2012 
11240765   ÚPSVR Levice
Ľ.Štúra 53, Levice
37961209  EURES-T Danubius-refundácia nákladov na občerstvenie  1.300,00 
bez DPH
VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012 
11240764   ÚPSVR Levice
Ľ.Štúra 53, Levice
37961209  EURES-T Danubius-refundácia nákladov za prenájom  200,00 
bez DPH
VS/2012/0248    21.11.2012  26.11.2012 
11240679   ÚPSVR Levice
Ľ.Štúra 53,Levice
37961209  EURES-T Danubius-refundácia nákladov  280,00 
bez DPH
VS/2012/0248    18.10.2012  24.10.2012 
11240817   ÚPSVR Nové Zámky
F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky
37961187  EURES-T Danubius-náklady súvisiace s organizovaním aktivity "Burza práce a informácií"  1833,80 
vrátane DPH
VS/2012/0248    7.12.2012  13.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť