Faktúry 2012 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401120311   IURA EDITION s.r.o.
Bratislava, Oravská 17
31348262  odborná literatúra  36,54 vrátane DPH 
bez DPH
  090707/2011  13.09.2012  19.09.2012  2.10.2012 
401120263   IURA EDITION s.r.o.
Bratislava, Oravská 17
31348262  odborná literatúra  11,13 vrátane DPH 
vrátane DPH
  090707/2011  10.08.2012  23.08.2012  31.8.2012 
401120240   IURA EDITION s.r.o.
Bratislava, Oravská 17
31348262  odborná literatúra  22,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
  090707/2011  17.7.2012  26.07.2012  31.7.2012 
401120075   EFFETA,str.F.Saleského
Nitra - Samova 4
36111601  tlačivá  141,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  021/2012  06.03.2012  18.03.2012  30.3.2012 
401120374   Lubos MRVAN MRKO
Dunajska 4
43471412  vodovod batérie  272,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00133/12  12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120021   MICROCOMP s.r.o.
MC MICROCOMP
31410952  výpočt.technika  11 988 vrátane DPH 
bez DPH
obj.č: 129/11  00129/11  25.01.2012  31.01.2012  2.2.2012 
401120389   Marta Polačková-sklenárstvo
Nitra, Braneckého 13
11860219  sklenárske práce  124,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00120/12  21.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120388   Jurátus-M.Schweizerová
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  124,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00117/12  20.11..2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120372   Agentúra brigádnici.sk
Kap.Nálepku - Galanta
36249092  2 brigádnici  144,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00115/12  09.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
401120118   Microprint
Nitra, Jána Mrvu 1436/36
11727837  vyhotov. pečiatok  3 628,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00031/12  05.04,2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120084   MED - ART spol.s.r.o
Nitra , Hornočermánska 4
34113924  lekárnička  37,97 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00025/12  08.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120009   Vladimír Kučera
Prievidza 18/3 Bjomson
44592159  maliarske práce  488,34 vrátane DPH 
bez DPH
objednávka č: 2/12  0002/12  24.01.2012  26.01.2012  2.2.2012 
401120035   MED - ART spol.s.r.o
Nitra , Hornočermánska 4
34113924  lekárnička  137,94 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00011/12  01.02.2012  09.02.2012  6.3.2012 
401120029   JURÁTUS
Nitra, Benkova 372/1
43043542  upratovacie služ.  240,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00009/12  01.02.2012  09.02.2012  6.3.2012 
401120032   Microprint
Nitra, Jána Mrvu 1436/36
11727837  vyhotov. pečiatok  183,91 bez DPH 
bez DPH
  00008/12  01.02.2012  09.02.2012  6.3.2012 
401120033   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  nákup tonerov  222,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00006/12  01.02.2012  09.02.2012  6.3.2012 
401120034   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  846,01 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00005/12  03.02.2012  09.02.2012  6.3.2012 
401120026   Psychodiagnostyka
Mickviewiczova 2
31385770  testovacia batéria  152,35 vrátane DPH 
vrátane DPH
  00004/12  06.02.2012  14.02.2012  6.3.2012 
401120112   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  údržba prev.str.  136,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000033/12  05.04.2012  12.04.2012  4.5.2012 
401120091   V-bit, spol s.r.o
Hodálova 3 Nitra
17640679  oprava kopírky  211,75 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000021/12  12.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
401120074   MIP s.r.o.Prievidza
Prievidza, Lúčna 4
31629784  nákup tonerov  694,48 vrátane DPH 
vrátane DPH
  000015/12  06.03.2012  20.03.2012  30.3.2012 
408120016   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  1079,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/4    20.11.2012  29.11.2012  6.12.2012 
408120013   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  1079,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/2    15.10.2012  15.11.2012  6.12.2012 
408120012   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  806,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/3    15.10.2012  15.11.2012  6.12.2012 
408120011   SAPA s.r.o.
Senica,Priemyselná 278
36233692  OPS UOZ - §43  998,26 vrátane DPH 
vrátane DPH
1/§43/NR/2012/1    15.10.2012  15.11.2012  6.12.2012 
401120382   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  3 920,99 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    14.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
401120380   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9
36631124  poštové služby  8 919,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva zo dňa: 03.08.2004    13.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
401120379   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 522,73 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120378   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  1 534,56 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120377   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  2 943,78 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120376   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120375   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  677,41 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.11.2012  26.11.2012  6.12.2012 
401120373   Západoslov.energetika
Bratislava, Čulenova 6
36677281  spotreba elektriny  2 997,12 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010    12.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
401120371   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  14,467,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2011    08.11.2012  13.11.2012  6.12.2012 
401120369   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  vodné, stočné  13,55 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    07.11.2012  13.11.2012  6.12.2012 
401120368   Siibamed s.r.o
Hlavná 355 - Kolíňany
35975288  ZVA  55,76 bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    02.11.2012  12.11.2012  6.12.2012 
401120367   MEDISIS,s.r.o
Hanulova 40 Nitra
35970634  ZVA  62,73bez DPH 
bez DPH
podľa zákona č:447/2008 Z.z.    02.11.2012  12.11.2012  6.12.2012 
401120366   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  voda  487,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    07.11.2012  13.11.2012  6.12.2012 
401120365   BONUL, spol. s r.o.
Nitra Novozámocká 224
36528170  ochrana majetku  193,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2007    07.10.2012  16.11.2012  6.12.2012 
401120364   BMN SECURITY s.r.o
Nitra,Dunajská 22
36529559  strážna služba  1159,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 14/2006    05.11.2012  16.11.2012  6.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť