Faktúry 2012 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
342/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 15bal_NP III-2/B  37,64 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012087  20.07.2012  13.09.2012  5.10.2012 
341/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 580bal_NP III-2/A  125,50 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012088  20.07.2012  13.09.2012  5.10.2012 
340/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 25bal._NP II-2/A  62,75 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012089  20.07.2012  13.09.2012  5.10.2012 
339/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 45bal._NP XXV-2  112,94 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012090  20.07.2012  13.09.2012  5.10.2012 
338/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier 10bal_NP VII-2  25,10 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012091  20.07.2012  13.09.2012  5.10.2012 
147/2012   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier   755,09 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2012024  29.03.2012  25.05.2012  13.6.2012 
512/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 11/12  1485,74 
vrátane DPH
2781/2012    06.11.2012  14.11.2012  5.12.2012 
463/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 10/2012  1 485,74 
vrátane DPH
2781/2012    03.10.2012  15.10.2012  14.11.2012 
416/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 9/12  1 485,74 
vrátane DPH
2781/2012    06.09.2012  13.09.2012  5.10.2012 
364/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 8/12  1 485,74 
vrátane DPH
2781/2012    03.08.2012  14.08.2012  7.9.2012 
296/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743565  Elektrická energia  1 485,74  
vrátane DPH
2781/2012    04.07.2012  12.07.2012  24.7.2012 
251/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia  1 485,74 
vrátane DPH
2781/2012    05.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
201/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  1485,74 
vrátane DPH
2781/2012    04.05.2012  14.05.2012  4.6.2012 
155/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  1 485,74 
vrátane DPH
2781/2012    04.04.2012  12.04.2012  10.5.2012 
113/2012   MAGNA E.A., s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1485,74 
vrátane DPH
2781/2012    05.03.2012  13.03.2012  5.4.2012 
92/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 2/12  1485,12 
vrátane DPH
2781/2012    17.02.2012  29.02.2012  20.3.2012 
39/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia  301,72 
vrátane DPH
2781/2012    16.01.2012  13.02.2012  21.2.2012 
24/2012   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
25743565  Dodávka elektriny  1538,22 
vrátane DPH
2781/2012    10.01.2012  30.01.2012  21.2.2012 
467/2012   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 9/2012  2 943,71 
vrátane DPH
302/07    05.10.2012  30.10.2012  23.11.2012 
564/2012   MAGNA E.A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2012  1 485,74 
vrátane DPH
3276/2012    05.12.2012  12.12.2012  9.1.2013 
593/2012   Bytový podnik Myjava, spol. s r. o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Teplo za 11/2012  -559,38 
vrátane DPH
34665/2006    13.12.2012  19.12.2012  9.1.2013 
535/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za 10/12  -325,74 
vrátane DPH
34665/2006    16.11.2012  22.11.2012  21.12.2012 
486/2012   Bytový podnik Myjava, spol. s. r. o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za 09/2012  - 0,06 
vrátane DPH
34665/2006    15.10.2012  22.11.2012  18.12.2012 
435/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizanska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za 08/2012  -0,06 
vrátane DPH
34665/2006    14.09.2012  28.09.2012  26.10.2012 
385/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za júl 2012  -0,06 
vrátane DPH
34665/2006    13.08.2012  21.08.2012  12.9.2012 
318/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla  -0,06 
vrátane DPH
34665/2006    11.07.2012  30.07.2012  10.8.2012 
265/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla  162,78 
vrátane DPH
34665/2006    11.06.2012  06.07.2012  19.7.2012 
214/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla   -580,62 
vrátane DPH
34665/2006    11.05.2012  18.05.2012  6.6.2012 
179/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla  -885,06 
vrátane DPH
34665/2006    12.04.2012  20.04.2012  10.5.2012 
131/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla  927,42 
vrátane DPH
34665/2006    12.03.2012  03.04.2012  3.5.2012 
88/2012   Bytový podnik Myjava sol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  teplo 1/12  212,34 
vrátane DPH
34665/2006    14.02.2012  07.03.2012  30.3.2012 
40/2012   Bytový podnik Myjava spol. s.r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla  265,09 
vrátane DPH
34665/2006    16.01.2012  09.02.2012  21.2.2012 
556/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné - stočné 10.-11./2012  93,59 
vrátane DPH
352/31    03.12.2012  12.12.2012  9.1.2013 
250/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné  150,17 
vrátane DPH
352/31    05.06.2012  13.06.2012  4.7.2012 
215/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné   139,28 
vrátane DPH
352/31    11.05.2012  21.05.2012  11.6.2012 
154/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné  163,24 
vrátane DPH
352/31    04.04.2012  12.04.2012  10.5.2012 
121/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  vodné, stočné  147,98 
vrátane DPH
352/31    06.03.2012  13.03.2012  5.4.2012 
57/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné  124,54 
vrátane DPH
352/31    30.01.2012  09.02.2012  1.3.2012 
31/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Zrážková voda  133,51 
vrátane DPH
352/31    12.01.2012  23.01.2012  9.2.2012 
14/2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné  111,86 
vrátane DPH
352/31    05.01.2012  12.01.2012  26.1.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť