
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240459/PO | SIM MED, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
44194285 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
20.6.2012 | 03.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240458/PO | MUDr. Oľga Petrášková všeob. lekár pre dospelých Reimanova 4, 080 01 Prešov |
35511036 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
19.6.2012 | 03.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240451/PO | PRA - LEK s.r.o. Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov |
36483214 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
14.6.2012 | 27.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240356/PO | MUDr. KUBA Vladimír Slovevenská 40, 080 01 Prešov |
31984266 | Faktúra za zdravotné výkazy. | 48,79 bez DPH |
10.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240349/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace potreby. | 48,29 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240291/PO | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
16.4.2012 | 26.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240288/PO | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov, 082 42 |
36498271 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 48,79 bez DPH |
2.4.2012 | 24.04.2012 | 17.5.2012 | ||
11240267/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
12.4.2012 | 18.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240195/PO | MUDr. Džadžovská Agáta Slánska 12, Nižná Šebastová 080 06 Prešpv |
31995179 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
13.3.2012 | 29.03.2012 | 4.4.2012 | ||
11240148/PO | MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo. 082 63 Jarovnice 203 |
37884093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
2.3.2012 | 23.03.2012 | 29.3.2012 | ||
11240149/PO | MuDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
2.3.2012 | 14.03.2012 | 21.3.2012 | ||
11240085/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 02.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240029/PO | MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp. SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
5.1.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240084/PO | Lek-TOP, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
3.2.2012 | 22.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240010/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavná 79, 082 56 Pečovská Nová Ves |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci. | 48,79 bez DPH |
2.1.2012 | 25.01.2012 | 7.2.2012 | ||
11240017/PO | Pado MD, spol. s r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | Faktúra za zdravotné výkony kód 74. | 48,79 bez DPH |
4.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11140921/PO | AP clinic s.r.o. Prostejovská 6971/109, Prešov |
36514284 | Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74. | 48,79 bez DPH |
23.12.2012 | 09.01.2012 | 25.1.2012 | ||
11240387/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Faktúra za železiarsky materiál. | 49,23 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240128/PO | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011. | 49,73 vrátane DPH |
21.2.2012 | 01.03.2012 | 12.3.2012 | ||
11240071/PO | SÚVAHA spol. s r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava |
31349765 | Faktúra za dodanie - Finančný spravodajca r. 2011. | 49,73 bez DPH |
23.1.2012 | 31.01.2012 | 8.2.2012 | ||
11240768/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
č.136/2012 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240684/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 80g Premier | 50,20 vrátane DPH |
ramcová dohoda | 26.09.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
11240588 | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu | 50,03 vrátane DPH |
Zmluva o refakturáciu | 16.8.2012 | 28.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240313/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 50,03 bez DPH |
18.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240375/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 vrátane DPH |
22.5.2012 | 28.05.2012 | 18.6.2012 | ||
11240118/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
13.2.2012 | 17.02.2012 | 5.3.2012 | ||
11240671/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tekuté mydlo | 51,12 vrátane DPH |
č.118/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
11240327/PO | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace. | 51,95 vrátane DPH |
4.5.2012 | 05.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240154/PO | Elmart - Martin IIdža Slovenská 32, 080 01 Prešov |
34907751 | Faktúra za rýchlovarné kanvice. | 51,60 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 21.3.2012 | ||
12400788/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.11.2012 | 16.11.2012 | 13.12.2012 | |
11240734/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240649/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.9.2012 | 17.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240567 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za služby pevnej siete | 52,56 vrátane DPH |
- | 16.8.2012 | 21.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240514/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763489 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 53,66 vrátane DPH |
10.7.2012 | 13.07.2012 | 23.7.2012 | ||
11240447/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 53,16 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240352/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do košov. | 53,81 vrátane DPH |
10.5.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 | ||
11240041/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné, stočné. | 53,86 vrátane DPH |
10.1.2012 | 18.01.2012 | 3.2.2012 | ||
11240820/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | tovar podľa objednávky | 54,96 vrátane DPH |
149/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240703/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | starostlivosť poskytnutá pacientom 09/2012 | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 03.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 |