Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240402/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  435,01 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240401/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatky.  60,97 
vrátane DPH
    5.6.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240400/PO   DAMIANUS, spol s r.o.
Prostejovská 28, 080 01 Prešov
37937693  Faktúra za zdravotné výkony.  76,67 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240399/PO   Jurášek Jozef MUDr.
Čajkovského 8, 080 05 Prešov
35517573  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240398/PO   MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo.
Októbrová 79 Prešov
37884093  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240397/PO   MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
36500364  Faktúra za výkony PZAK (11).  76,67 
bez DPH
    4.6.2012  21.06.2012  16.7.2012 
11240396/PO   MuDr. Mária Fedorová, s.r.o.
Levočská 22, 080 01 Prešov
45295093  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240395/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  Faktúra za zdravotné úkony.  41,82 
bez DPH
    4.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240394/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    4.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240392/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
    1.6.2012  04.07.2012  23.7.2012 
11240391/PO   AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej
Konštantínova 17, 080 01 Prešov
43848362  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    1.6.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240390/PO   ŽONCA-APL, s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves
36510718  Faktúra za zdravotné úkony.  118,49 
bez DPH
    31.5.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240389/PO   Mamut Trade, s.r.o.
kpt. Nálepku 10, 082 21 Veľký Šariš
46019910  Faktúra za toaletný papier.  806,40 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240388/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  64,61 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240387/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za železiarsky materiál.  49,23 
vrátane DPH
    31.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240386/PO   MP MEDIK s.r.o.
Na rínku 267/7, 08212 Kapušany
46604341  Výkony PZAK (2).  13,94 
bez DPH
    31.5.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240385/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  42,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240384/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Faktúra za exekučnú činnosť a činnosti s ňou súvisiace.  43,32 
vrátane DPH
    29.5.2012  06.06.2012  2.7.2012 
11240383/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za nájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240382/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240381/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  Faktúra za zmenu užívateľských kódov a diagnostiku zabezpečovacieho systému.  38,40 
vrátane DPH
    25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240380/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  Faktúra za výrobu pečiatok.  193,21 
vrátane DPH
    24.5.2012  07.06.2012  2.7.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH
    24.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240378/PO   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  Faktúra za zakúpenie vlajky SR a EÚ.  34,20 
vrátane DPH
    23.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240377/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  511,82 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240376/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  67,04 
vrátane DPH
    21.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012  18.6.2012 
11240374/PO   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, Prešov
45940291  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    22.5.2012  12.06.2012  2.7.2012 
11240373/PO   MUDr. Terézia Chlebovcová
Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany
31997023  Faktúra za zdravotnú starostlivosť.  6,97 
bez DPH
    21.5.2012  12.06.2012  12.7.2012 
11240372/PO   Medicalis, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  Faktúra za vystavenie lekárskeho nálezu.  6,97 
bez DPH
    16.5.2012  26.06.2012  17.7.2012 
11240371/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  Faktúra za vodoinštalatérsky a železiarsky materiál.  89,46 
vrátane DPH
    15.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240370/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu kopírovacieho stroja.  94,51 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240369/PO   Peter Ouzký - IQ Tech
Bauerova 28, 040 23 Košice
45862460  Faktúra za opravu tlačiarní.  187,57 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240368/PO   VELCON, s.r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Faktúra za odbornú prehliadku zdvíhacieho zariadenia.  125,08 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240367/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  636,23 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240365/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Faktúra za dodané cartridge.  953,42 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240364/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Faktúra za dodávku plynu.  2858,76 
vrátane DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240363/PO   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za telekomunikačné služby.  26,10 
vrátane DPH
    11.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť