Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240785/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
35991026  výpis zdravotnej dokumentácie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    8.11.2012  19.11.2012  13.12.2012 
11240712/PO   SERVISKOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88, 080 01 Prešov
31706053  Výmena ventilov   102,38 
vrátane DPH
  č.124/2012  05.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240386/PO   MP MEDIK s.r.o.
Na rínku 267/7, 08212 Kapušany
46604341  Výkony PZAK (2).  13,94 
bez DPH
    31.5.2012  19.06.2012  16.7.2012 
11240778/Po   MEDIX amb.prak.lekára, MUDr. Medera Dušan
SNP 1, 040 01 Košice
31735975  výkony na vyžiadanie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    06.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240716/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  výkony lekára  334,56 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240674/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  vrecia do koša  77,18 
vrátane DPH
  č.122/2012  24.9.2012  27.09.2012  26.10.2012 
11240701/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  500,12 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240767/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  328,40 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    02.11.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240763/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodne a stočné  397,33 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    29.10.2012  07.11.2012  22.11.2012 
11240710/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  70,69 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240709/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  514,57 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    04.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240645/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  381,01 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240606   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  417,64 
vrátane DPH
50-000049173PO2011    31.8.2012  10.09.2012  20.9.2012 
11240608   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  užívanie nebytových priestorov  2488,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010    31.8.2012  10.09.2012  20.9.2012 
11240814/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  589,20 
vrátane DPH
  137/2012  15.11.2012  20.11.2012  17.12.2012 
11240643/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac august  1004,34 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240777/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    07.11.2012  13.11.2012  22.11.2012 
11240711/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    05.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
11240727/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  údržba siete LAN  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.10.2012  12.10.2012  2.11.2012 
1240794/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1193,39 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240732/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  859,72 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    9.10.2012  17.10.2012  2.11.2012 
11240633/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcia firemných firiem Diners Club  270,57 
vrátane DPH
    6.9.2012  17.09.2012  15.10.2012 
11240791/PO   Jan Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Tovar podľa objednávky č.128/2012  316,44 
vrátane DPH
  128/2012  8.11.2012  16.11.2012  13.12.2012 
11240825/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  432,00 
vrátane DPH
  141/2012  27.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240820/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  tovar podľa objednávky  54,96 
vrátane DPH
  149/2012  21.11.2012  30.11.2012  20.12.2012 
11240762/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tovar podľa objednávky  1793,67 
vrátane DPH
  č.133/2012  25.10.2012  30.10.2012  14.11.2012 
11240753/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  853,20 
vrátane DPH
  č.123/2012  17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240748/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  58,63 
vrátane DPH
  č,130/2012  15.10.2012  23.10.2012  13.11.2012 
11240747/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  134,65 
vrátane DPH
  č.130/2012  15.10.2012  23.10.2012  13.11.2012 
11240749/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  tovar podľa objednávky  155,66 
vrátane DPH
  č.131/2012  16.10.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240589/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  720,00 
vrátane DPH
  č.108/2012  17.8.2012  22.10.2012  13.11.2012 
11240754/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  tovar a služby podľa objednávky  40,67 
vrátane DPH
  č.127/2012  17.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240610/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  toaletný papier  1008,00 
bez DPH
  č.112/2012  3.9.2012  12.09.2012  20.9.2012 
11240671/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  tekuté mydlo  51,12 
vrátane DPH
  č.118/2012  18.9.2012  27.09.2012  25.10.2012 
11240722/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  319,00 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.10.2012  31.10.2012  14.11.2012 
11240650/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  technická pomoc  385 
vrátane DPH
zmluva o technickej pomoci    10.9.2012  11.10.2012  2.11.2012 
11240703/PO   VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa
45935378  starostlivosť poskytnutá pacientom 09/2012  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.10.2012  29.10.2012  13.11.2012 
11240642/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.09.2012  03.10.2012  2.11.2012 
11240594   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný železiarsky tovar  99,35 
vrátane DPH
  Objednávka č. :111/12012  23.8.2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240593   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  spotrebný železiarsky tovar  91,79 
vrátane DPH
  Objednávka č.:111/2012  23.8.2012  31.8. 2012  20.9.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť