Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240472/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  38,40 
vrátane DPH
    28.6.2012  06.07.2012  23.7.2012 
11240366/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  7162,85 
bez DPH
    14.5.2012  23.05.2012  1.6.2012 
11240276/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  10500,05 
bez DPH
    13.4.2012  20.04.2012  17.5.2012 
11240191/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštové služby.  11432,00 
bez DPH
    12.3.2012  16.03.2012  28.3.2012 
11240438/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  9879,90 
bez DPH
    12.6.2012  15.06.2012  2.7.2012 
11240117/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  10144,50 
bez DPH
    10.2.2012  21.02.2012  5.3.2012 
11240051/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
36631124  Faktúra za poštovné služby.  8681,41 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012  2.2.2012 
11240225/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
vrátane DPH
    30.3.2012  30.03.2012  4.4.2012 
11240224/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  2488,00 
vrátane DPH
    30.3.2012  30.03.2012  4.4.2012 
11240142/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
11240143/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH
    29.2.2012  07.03.2012  21.3.2012 
51240003/PO   Oddychové centrum Žliabky, s.r.o.
Dubovica 321, 082 71
36491438  Faktúra za prenájom rokovacej miestnosti a športovísk.  700,01 
vrátane DPH
    30.3.2012  30.03.2012  4.4.2012 
51240001/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
36478369  Faktúra za prenájom športoviska.  144,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012  28.3.2012 
11240133/PO   4 SPORT, s.r.o.
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
36478369  Faktúra za prenájom zasadacích priestorov.  140,00 
vrátane DPH
    24.2.2012  01.03.2012  12.3.2012 
51240002/PO   SAD, a.s. Prešov
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125  Faktúra za prepravné služby.  296,00 
vrátane DPH
    6.3.2012  13.03.2012  28.3.2012 
11240526/PO   KOMÍN SERVIS
Levočská 12, 08001 Prešov
34651659  Faktúra za prevedené kominárske práce.  235,00 
vrátane DPH
    16.7.2012  20.07.2012  7.8.2012 
11240067/PO   MUDr. Marián Makuch všeobecný lekár pre dospelých
082 12, Kapušany pri Prešove
31982115  Faktúra za prevedené zdravotné výkony podľa kódu 74.  111,52 
bez DPH
    23.1.2012  02.02.2012  20.2.2012 
11240561/PO   Psychodiagnostika, a.s.
Mickieviczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Faktúra za psychodiagnostické testy.  440, 55 
bez DPH
    6.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240203/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  2070,00 
vrátane DPH
    15.3.2012  20.03.2012  29.3.2012 
11240088/PO   TonerPrint, s.r.o.
Janouškova 5010/1, 080 01 Prešov
46065563  Faktúra za renováciu tonerov.  1107,60 
vrátane DPH
    3.2.2012  13.02.2012  5.3.2012 
11240519/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  103,20 
vrátane DPH
    11.7.2012  20.07.2012  7.8.2012 
11240154/PO   Elmart - Martin IIdža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Faktúra za rýchlovarné kanvice.  51,60 
vrátane DPH
    1.3.2012  08.03.2012  21.3.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240539   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Faktúra za služby Orage  481,23 
vrátane DPH
    19.7.2012  02.08.2012  24.8.2012 
11240592   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
  Faktúra za služby Orange mobilné telefóny  463,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.8. 2012  31.8. 2012  20.9.2012 
11240568   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za služby pevnej siete  92,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.8  21.08.2012  20.9.2012 
11240567   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763489  Faktúra za služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
  16.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240549/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    3.8.2012  14.08.2012  31.8.2012 
11240382/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
bez DPH
    25.5.2012  31.05.2012  18.6.2012 
11240342/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Faktúra za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.  2488,00 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012  1.6.2012 
11240572   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240571   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240573   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240575   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za služby SWAN  571,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240135/PO   Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
Sabinovská 55, 080 01 Prešov
41748590  Faktúra za spisové obaly.  1916,16 
vrátane DPH
    23.2.2012  02.03.2012  12.3.2012 
11240574   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za správu a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
9.8.2012  21.08.2012  20.9.2012 
11240025/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za technickú pomoc na základe zmluvy o technickej pomoci za účelom vynakladaných peňažných prostriedkov na úpravu bytu, rodinného domu, garáže.  286,00 
bez DPH
    3.1.2012  13.01.2012  25.1.2012 
11240510/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Faktúra za telekomunikačné služby.  610,92 
vrátane DPH
    11.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240513/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Faktúra za telekomunikačné služby.  93,11 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
11240514/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763489  Faktúra za telekomunikačné služby.  53,66 
vrátane DPH
    10.7.2012  13.07.2012  23.7.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť