Faktúry 2012 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240432   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  Telefon.poplatky  151,49 
vrátane DPH
    08.08.2012  22.08.2012  3.9.2012 
11240586   AUTOŠKOLA HAL
Nová 7, Prievidza
33613303  Školenie vodičov  39,48 
vrátane DPH
    23.10.2012  16.11.2012  4.12.2012 
11240222   Autoškola HAL-Ing.J.Hanzel
Autoškola HAL-Ing.J.Hanzel
03613303  Školenie vodičov  157,92 
vrátane DPH
    30.04.2012  17.05.2012  5.6.2012 
11240665   S.I.P. - Jela HLOŽKOVÁ
Komenského 5252/34
43180710  Školenie  80,00 
vrátane DPH
    20.11.2012  29.11.2012  4.12.2012 
11240484   SUBAKOprint, s.r.o.
Dubová 27, Prievidza 97101
44224184  SUBAKOprint tonery  1940,03 
vrátane DPH
    24.08.2012  19.09.2012  1.10.2012 
11240374   SUBAKOprint, s.r.o.
Dubová 27, Prievidza 97101
44224184  SUBAKOprint tonery  2974,86 
vrátane DPH
    03.07.2012  01.08.2012  3.9.2012 
11240685   Securitas SK
Bojnická cesta 1911/3
36768073  Stražna služba  937,72 
vrátane DPH
    04.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240683   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  7834,20 
vrátane DPH
    03.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240611   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  9880,20 
vrátane DPH
    05.11.2012  26.11.2012  4.12.2012 
11240539   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  10758,00 
vrátane DPH
    16.10.2012  24.10.2012  5.11.2012 
11240538   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  62,70 
vrátane DPH
    16.10.2012  24.10.2012  5.11.2012 
11240490   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  6930,00 
vrátane DPH
    03.09.2012  26.09.2012  1.10.2012 
11240416   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  8840,70 
vrátane DPH
    01.08.2012  27.08.2012  3.9.2012 
11240362   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,BA,82101
31396674  Stravné lístky  9900,00 
vrátane DPH
    02.07.2012  20.07.2012  1.8.2012 
11240307   DOXX-Stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356,Žilina
36391000  Stravné lístky  9685,50 
vrátane DPH
    01.06.2012  02.07.2012  1.8.2012 
11240227   DOXX-Stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356,Žilina
36391000  Stravné lístky  9510,60 
vrátane DPH
    02.05.2012  17.05.2012  5.6.2012 
11240164   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000  Stravné lístky  7652,70 
vrátane DPH
    02.04.2012  23.04.2012  2.5.2012 
11240101   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000  Stravné lístky  8543,10 
vrátane DPH
        27.3.2012 
11240001   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000  Stravné lístky  7599 
vrátane DPH
    02.01.2012    1.2.2012 
11240357   Chrien Ľubomír KLAS
Novozámocká 7,Zvolen 96001
10929967  Stolová voda  100,80 
vrátane DPH
    02.07.2012  12.07.2012  1.8.2012 
11240262   Chrien Ľubomír KLAS
Novozámocká 7,Zvolen 96001
10929967  Stolová voda  50,40 
vrátane DPH
    15.05.2012  24.05.2012  5.6.2012 
11240132   VEOLIA, stred.vod.prev.sp.
V. Clementisa 52, Prievidza
36644030  Stočné  570,77 
vrátane DPH
        27.3.2012 
11240744   Kopál Ludvik
Rázusa 40/2, Prievidza
34957871  STK  97,13 
vrátane DPH
    14.12.2012  31.12.2012  3.1.2013 
11240031   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000  Stavné lístky  8318,80 
bez DPH
    02.01.2012    27.3.2012 
11240031   DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
Kálov 356, 01001 Žilina
36391000  Stavné lístky  8318,80 
vrátane DPH
    02.01.2012    5.3.2012 
11240188   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava 84104
35680202  Správa a údržba siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
    11.04.2012  27.04.2012  2.5.2012 
11240126   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava 84104
35680202  Spr.a údrž.siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
        27.3.2012 
11240045   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava, 84104
35680202  Spr.a údrž.siete LAN  1353,02 
bez DPH
    09.01.2012    27.3.2012 
11240045   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava, 84104
35680202  Spr.a údrž.siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
    09.01.2012    5.3.2012 
11240520   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla 8/2012  250,06 
vrátane DPH
    01.10.2012  11.10.2012  5.11.2012 
11240057   Benet, s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Spotreba tepla - január 2012  708,32 
bez DPH
    12.01.2012    27.3.2012 
11240057   Benet, s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Spotreba tepla - január 2012  708,32 
vrátane DPH
    12.01.2012    5.3.2012 
11240136   Benet, s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Spotreba tepla - február 2012  760,45 
vrátane DPH
        27.3.2012 
11240692   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  541,81 
vrátane DPH
    05.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
11240650   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  420,60 
vrátane DPH
    14.11.2012  26.11.2012  4.12.2012 
11240565   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  250,06 
vrátane DPH
    10.10.2012  09.11.2012  4.12.2012 
11240399   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  250,06 
vrátane DPH
    16.07.2012  01.08.2012  3.9.2012 
11240340   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  250,06 
vrátane DPH
    14.06.2012  03.07.2012  1.8.2012 
11240193   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974
36299219  Spotreba tepla  557,03 
vrátane DPH
    12.04.2012  07.05.2012  5.6.2012 
11240015   Benet, s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Spotreba tepla  608,52 
vrátane DPH
    16.01.2012    1.2.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť