Faktúry 2012 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391240009   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za obdobie 12/2011  15,10 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner    10.01.2012  19.01.2012 
391240008   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  pravid.poplatky za obdobie 12/2011  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o posktovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    10.01.2012  19.01.2012 
391240007   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za obdobie december 2011  1 783,31 
vrátane DPH
Úver poštovného    9.01.2012  19.01.2012 
391240006   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky za 12/2011  93,66 
vrátane DPH
Zmluva o posktovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    5.01.2012  19.01.2012 
391240005   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za obdobie 5.12. - 31.12.2011  21,78 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme     5.01.2012  19.01.2012 
391240004   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie 16.12.-31.12.2011  402,87 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02    5.01.2012  19.01.2012 
391240003   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  162,59 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner    5.01.2012  19.01.2012 
391240002   Balsam s.r.o.
Komarov 95, 085 01 Bardejov
36488925  pracovná zdravotná služba za 12/2011  88,70 
vrátane DPH
PZS č. 1/2011    4.01.2012  12.01.2012 
391240001   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  6 774,60 
vrátane DPH
K-113/PO97  12012  3.01.2012  12.01.2012 
391240057   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  754,26 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 13/2011    02.03.2011  13.03.2012 
391244592   Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
Štúrova č. 7, 040 02 Prešov
00735850  cena prenos služby-ochrana objektu  3,98 
bez DPH
Zmluva č. 132132006 o poskytovaní služby ochrany objektu    na základe zmluvy  07.09.2012 
391240098   storno faktúry
     
bez DPH
       
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť