Faktúry 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4012235   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP AP 2  178,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  65/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012234   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP §50j  301,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  64/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012564   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4  * 1185,58 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  166/2012  20.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012227   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP II-2/A  125,5 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  57/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012557   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup výpočtovej techniky  * 1570,08 [$€-1] 
vrátane DPH
  150/2012  19.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012535   Daniela Girmalová
Čemernianska 131, 093 03 Vranov n/T
34899618  Nákup vlajky SR a EU  105 
vrátane DPH
  186/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012532   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  Nákup ventilátorov  * 309,88 [$€-1] 
vrátane DPH
  177/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012463   Amido-Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T
31663869  Nákup uterákov  * 434,88 [$€-1] 
vrátane DPH
  131/2012  20.11.2012  28.11.2012  4.12.2012 
4012141   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup USB kľúča  12 
vrátane DPH
  23/2012  23.04.2012  25.04.2012  27.4.2012 
4012221   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP XXV-2  585,5700000000001 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  52/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012220   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP VII-2  141,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  51/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012219   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP V-2  830,09 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  50/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012218   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP III-2/B  368 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  49/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012217   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP III-2/A  413,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  48/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP II-2/B  218,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  47/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012215   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP II-2/A  179,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  46/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012214   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/D  363,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  45/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012213   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/B  523,1 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  44/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012223   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP Absolventská prax 2  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  54/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012222   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP §50j  610,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  53/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012558   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup toaletného papiera  * 216,00 [$€-1] 
vrátane DPH
  164/2012  19.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012507   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup tekutého mydla  * 15,47 [$€-1] 
vrátane DPH
  155/2012  13.12.2012  18.12.2012  4.1.2013 
4012560   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup špagátu  * 9,58 [$€-1] 
vrátane DPH
  167/2012  19.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012468   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup špagátu  * 9,58 [$€-1] 
vrátane DPH
  139/2012  26.11.2012  29.11.2012  4.12.2012 
4012530   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup skartátora a viazacieho stroja  * 217,20 [$€-1] 
vrátane DPH
  163/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012508   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  Nákup rýchlovarných kanvíc  * 99,90 [$€-1] 
vrátane DPH
  156/2012  13.12.2012  18.12.2012  4.1.2013 
4012192   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Námestie Slobody 1000, 093 01 Vranov n/T
35341033  Nákup predlžovačiek  26,2 
vrátane DPH
  35/2012  28.05.2012  30.05.2012  30.5.2012 
4012534   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  Nákup predĺžovacej šnúry  * 16,99 [$€-1] 
vrátane DPH
  185/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012556   7P s.r.o.
Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T
31722709  Nákup počítačov a monitorov  * 3436,26 [$€-1] 
vrátane DPH
  149/2012  19.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
4012161   ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš
Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov n/T
40998711  Nákup pneumatík  248 
vrátane DPH
  28/2012  07.05.2012  14.05.2012  16.5.2012 
4012531   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 38,45 [$€-1] 
vrátane DPH
  176/2012  19.12.2012  21.12.2012  9.1.2013 
4012506   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 100,98 [$€-1] 
vrátane DPH
  157/2012  13.12.2012  18.12.2012  4.1.2013 
4012467   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 16,90 [$€-1] 
vrátane DPH
  136/2012  26.11.2012  28.11.2012  4.12.2012 
4012464   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 70,45 [$€-1] 
vrátane DPH
  133/2012  20.11.2012  28.11.2012  4.12.2012 
4012378   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 51,56 [$€-1] 
vrátane DPH
  107/2012  01.10.2012  03.10.2012  8.10.2012 
4012377   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  * 53,10 [$€-1] 
vrátane DPH
  106/2012  01.10.2012  03.10.2012  8.10.2012 
4012265   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  65,04000000000001 
vrátane DPH
  73/2012  04.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012306   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup obálok  * 80,40 [$€-1] 
vrátane DPH
  83/2012  26.07.2012  02.08.2012  16.8.2012 
4012306   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup obálok  * 80,40 [$€-1] 
vrátane DPH
  83/2012  26.07.2012  02.08.2012  3.8.2012 
4012561   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov  * 1490,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  181/2012  19.12.2012  28.12.2012  14.1.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť