Faktúry 2012 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4012270   PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
36371271    48,8 
vrátane DPH
Predplatné - PORADCA 2013  68/2012  09.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012269   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  105 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005    06.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012268   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    06.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012267   LINE-centrum s.r.o
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
45428948  nájomné 07/2012  9036,08 
vrátane DPH
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 3 zo dňa 22.8.2011    06.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012266   Jaroslav Bella - BESALUX
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T
34898395  upratovanie - za 6/2012  423,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011    06.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012265   DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T
36490661  Nákup občerstvenia  65,04000000000001 
vrátane DPH
  73/2012  04.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012264   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Renovácia náplní  113,4 
vrátane DPH
  71/2012  04.07.2012  10.07.2012  17.7.2012 
4012263   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  11406,6 
vrátane DPH
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 9 zo dňa 23.1.2012  70/2012  28.06.2012  03.07.2012  9.7.2012 
4012262   LINE-ar s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T.
44207751  dodavka médií a služieb - vyúčtovanie za rok 2011  3404,7 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 3 zo dňa 22.8.2011    26.06.2012  03.07.2012  9.7.2012 
4012261   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Renovácia náplní  120,53 
vrátane DPH
  69/2012  26.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné - ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  4,61 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    26.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012259   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T  23,53 
vrátane DPH
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008    26.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012251   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  150,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    26.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012235   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP AP 2  178,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  65/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012234   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP §50j  301,19 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  64/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012233   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP XXV-2  496,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  63/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012232   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP VII-2  190,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  62/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012231   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP V-2  690,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  61/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012230   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP III-2/B  125,5 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  60/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012229   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP III-2/A  125,5 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  59/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012228   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP II-2/B  163,14 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  58/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012227   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP II-2/A  125,5 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  57/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012226   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP I-2/D  326,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  56/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012225   XEPAP spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP I-2/B  627,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011.  55/2012  18.06.2012  28.06.2012  3.7.2012 
4012223   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP Absolventská prax 2  271,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  54/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012222   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP §50j  610,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  53/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012221   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP XXV-2  585,5700000000001 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  52/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012220   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP VII-2  141,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  51/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012219   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP V-2  830,09 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  50/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012218   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP III-2/B  368 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  49/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012217   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP III-2/A  413,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  48/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012216   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP II-2/B  218,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  47/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012215   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP II-2/A  179,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  46/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012214   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/D  363,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  45/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012213   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/B  523,1 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011.  44/2012  15.06.2012  27.06.2012  3.7.2012 
4012243   IURA EDITION, spol. s r.o.
Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizáciu programu ASPI  508,88 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011.    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
4012242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
4012241   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  967,4400000000001 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
4012240   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
4012239   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  1921 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    22.06.2012  26.06.2012  3.7.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť