
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130501 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40  | 
						11885700 | DS-oprava strechy nad garážou | 6864,95  vrátane DPH  | 
						16/OE/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 2130500 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5  | 
						31434797 | pracovná obuv | 88  vrátane DPH  | 
						113/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 2130499 | Agrotrade, spol. s.r.o. D.Klátov č.88  | 
						31424112 | pracovné odevy-nohavice,kabát,rukavice | 99,8  vrátane DPH  | 
						112/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 2130498 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery 17ks | 1373,82  vrátane DPH  | 
						108/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130497 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | kopírovací papier 450bal. | 1220,1  vrátane DPH  | 
						110/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130492 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery 14ks | 1214,4  vrátane DPH  | 
						109/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130491 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5  | 
						31434797 | drobný materiál na opravu a údržbu | 622,22  vrátane DPH  | 
						111/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130490 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-servis fotokopírovacieho stroja | 90  vrátane DPH  | 
						107/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130489 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 106,8  vrátane DPH  | 
						106/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130488 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 198,18  vrátane DPH  | 
						105/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130485 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183  | 
						43704247 | Služby BOZP,OPP za 11-12/2013 | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 22/OE/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130487 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | mobilný telefón | 1  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130484 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | vš.materiál-kalendáre do kancelárií | 482,32  vrátane DPH  | 
						94/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748  vrátane DPH  | 
						104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130482 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery 2ks Ricoh AFICIO | 37,36  vrátane DPH  | 
						102/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130481 | Ďurček Igor Šenkvice,Cerovská 107  | 
						12687138 | oprava VT-tlačiarní | 159,96  vrátane DPH  | 
						101/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130480 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery 5ks | 423  vrátane DPH  | 
						103/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130476 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854  | 
						18048455 | ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov | 162,72  vrátane DPH  | 
						96/2013 | 13.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130467 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013 | 194,87  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130469 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda | 82,34  vrátane DPH  | 
						15/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130468 | Straková Alžbeta Hertník42,Fričkovce 22  | 
						45891788 | zástavy SR 4ks a EU 4ks | 112,1  vrátane DPH  | 
						91/2013 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130466 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | EKS-kancelársky materiál | 172,45  vrátane DPH  | 
						20/EU-EKS/2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130465 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery iné ako HP 2ks | 95,18  vrátane DPH  | 
						100/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130464 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery HP 23ks | 1693,28  vrátane DPH  | 
						99/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130463 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3  | 
						46953132 | pečiatky NPXXXV-2 | 73,57  vrátane DPH  | 
						95/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130459 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6  | 
						31155901 | zdravotné výkony | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 10.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130462 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130461 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 45,68  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130460 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156  | 
						32304111 | DS096CU-servisné práce | 420,17  vrátane DPH  | 
						92/2013 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130456 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl. | 78,12  vrátane DPH  | 
						97/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 |