
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359  vrátane DPH  | 
						89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64  vrátane DPH  | 
						98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130455 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 11/2013 | 513,33  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/2005 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 1/2014 | 28,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 1/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130452 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 12/2013 | 8672,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 12/2013 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 
| 2130451 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130449 | Tóth Žigmund Moca 129  | 
						17727812 | DS-servis,údržba plyn.kotlov | 333,86  vrátane DPH  | 
						75/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130450 | NAY, a.s. Bratislava,Tuhovská č.15  | 
						35739487 | kávovar | 449,1  vrátane DPH  | 
						93/2013 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130447 | MUDr.Modravá Emília Lehnice  | 
						34070991 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130446 | MUDr.Modravá Emília Lehnice  | 
						34070991 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130445 | MUDr.Modravá Emília Lehnice  | 
						34070991 | zdravotné výkony | 69,7  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130444 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C  | 
						35743468 | softvér Kerio Control 1 rok | 93,60  vrátane DPH  | 
						90/2013 | 29.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130443 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2  | 
						46537929 | Zdravotné výkony | 41,82  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130440 | Radočák Štefan Šamorín,Mliečno 222  | 
						37490273 | ŠA,VM-oprava a údržba plyn.kotlov | 208  vrátane DPH  | 
						86/2013 | 27.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130442 | kanovits media, sro DS,Alžbetínske nám 1194/1  | 
						44599285 | EKS-tlačiarenské práce | 1554,83  vrátane DPH  | 
						18/EU-EKS/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130441 | SOŠRV  s VJM DS,šv.Štefana 3  | 
						00162329 | EKS-prenájom priestorov | 1496  vrátane DPH  | 
						19/EU-EKS/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130439 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35  | 
						36804037 | Zdravotné výkony | 83,64  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 25.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61  vrátane DPH  | 
						zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130435 | Mikro-trade spol. s r.o. DS,Jilemnického 305/35  | 
						31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4  vrátane DPH  | 
						85/2013 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130434 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2013 | 3298,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130432 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156  | 
						32304111 | DS249CU-115BY,-169DD-výmena kolies | 36  vrátane DPH  | 
						88/2013 | 15.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130429 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22  | 
						36789801 | Zdravotné výkony | 69,7  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 14.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130427 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul.  | 
						37849379 | zdravotné výkony | 62,73  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130428 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013 | 183,42  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130426 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35  | 
						36794341 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130418 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183  | 
						43704247 | Služby BOZP,OPP za 9-10/2013 | 160  vrátane DPH  | 
						zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130425 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 12/2013 | 28,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 1/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130415 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 11/2013 | 8964  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130412 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 10/2013 | 727,65  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/2005 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130416 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 11/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 42/OEV/2011 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130414 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 46,04  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130413 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 |