
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130411 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 11/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130410 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | toner Canon L100 | 43,56  vrátane DPH  | 
						87/2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130406 | Authentica-Kultúra bez hraníc Veľké Dvorníky,Nový rad  | 
						42287553 | SCAN-prenájom techn.vybavenia | 450  vrátane DPH  | 
						9/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130407 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | SCAN-tonery | 172,77  vrátane DPH  | 
						17/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130404 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101  | 
						36849871 | zdravotné výkony | 48,79  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 25.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130403 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A  | 
						31592503 | EPI - právny systém na r.2014 | 766,08  vrátane DPH  | 
						84/2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130402 | Borbély Ladislav  AUTO-AKU Rohovce 30  | 
						30368952 | VM-batéria do serverovne | 33,29  vrátane DPH  | 
						83/2013 | 23.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130401 | MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň  | 
						46444335 | zdravotné výkony | 104,55  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 22.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130400 | MUDr.Laczkóova -SANDREX sro DS,Čigérska 1838/36  | 
						36237639 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 21.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130399 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667  | 
						36694754 | Zdravotné výkony | 62,73  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 18.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130398 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 58  vrátane DPH  | 
						80/2013 | 18.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130397 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | kancelársky materiál | 1708,62  vrátane DPH  | 
						81/2013 | 17.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130396 | Patakyová Valéria-LPP Bratislava,Devätinová 42  | 
						35328436 | ŠA-nasávacie a detekčné trubice | 91,12  vrátane DPH  | 
						66/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130395 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | tonery 12ks | 1021,2  vrátane DPH  | 
						77/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130392 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery 9ks | 674,12  vrátane DPH  | 
						78/2013 | 16.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130390 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705  | 
						31628607 | EKS-kancelársky materiál | 136,32  vrátane DPH  | 
						15/EU-EKS/2013 | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130393 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1234  | 
						36550950 | DS-prečistenie kanalizácie | 59,08  vrátane DPH  | 
						76/2013 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130388 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody III.Q/2013 | 25,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130391 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2  | 
						31327682 | tonery do faxu | 21,29  vrátane DPH  | 
						79/2013 | 15.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130386 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156  | 
						32304111 | DS096CU-zimné pneu-výmena | 238  vrátane DPH  | 
						72/2013 | 14.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130385 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013 | 164,66  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/2004 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130383 | Barmedical, s.r.o. Holice, Póšfa 126  | 
						45621969 | zdravotné výkony | 76,67  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130381 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110  | 
						35768568 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130380 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44  | 
						44318839 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130384 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2013 | 2978,5  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2  | 
						35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66  vrátane DPH  | 
						zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130375 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130376 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130378 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 9/2013 | 893,56  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130373 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130372 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 45,59  vrátane DPH  | 
						zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130368 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39  | 
						36661678 | zdravotné výkony | 27,88  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130370 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 11/2013 | 28,46  vrátane DPH  | 
						zmluva 1/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130366 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 9/2013 | 621,41  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/2005 | 07.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130365 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 10/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130364 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 176,4  vrátane DPH  | 
						73/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 |