
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130315 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8  | 
						35697270 | Mobilné poplatky za 8/2013 | 158,35  vrátane DPH  | 
						zmluva 31/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130317 | Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati Dolný Štál č. 39  | 
						36661678 | zdravotné výkony | 62,73  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130316 | Ružička Roman,MUDr. Vrakúň, Hlavná ul.  | 
						37849379 | zdravotné výkony | 55,76  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130314 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9  | 
						36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2013 | 3034,15  vrátane DPH  | 
						zmluva 11/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130311 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130309 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenosová rýchlosť za 7/2013 | 2819,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130308 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Záložné linky za 7/2013 | 398,45  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130310 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Prenájom IPT za 7/2013 | 917,4  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130312 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6  | 
						35680202 | Telefónne poplatky za 7/2013 | 882,76  vrátane DPH  | 
						zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130313 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6  | 
						35823551 | elektrina za 8/2013 | 2065,39  vrátane DPH  | 
						zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130304 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | DS - internet 9/2013 | 52,37  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130305 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24  | 
						35795662 | ŠA,VM - internet 9/2013 | 29,64  vrátane DPH  | 
						zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130307 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 46,01  vrátane DPH  | 
						zmluva 35/OF/06 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130306 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11  | 
						37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 21,54  vrátane DPH  | 
						zmluva 35/OF/05 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11  | 
						35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34  vrátane DPH  | 
						zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106  | 
						37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130301 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D  | 
						31396674 | Stravné lístky za 8/2013 | 9036  vrátane DPH  | 
						zmluva 12/OEV/11 | 8/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | 
| 2130299 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a  | 
						35815256 | Spotreba plynu - 8/2013 | 2496  vrátane DPH  | 
						zmluva 15/OEV/09 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3  | 
						31344194 | toner 5 ks | 423  vrátane DPH  | 
						53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130298 | MUDR.Heringesová Beáta, HERCON, s.r.o. Horná Potôň č.497  | 
						34143548 | zdravotné výkony | 174,25  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790  | 
						36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29  vrátane DPH  | 
						64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130295 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery 9ks | 747,83  vrátane DPH  | 
						61/2013 | 01.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130294 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1  | 
						31327681 | tonery 3ks | 56,04  vrátane DPH  | 
						62/2013 | 01.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130296 | Pharmaholding M-A spol. s r.o. Nitra,Hornočermádska 4  | 
						36532886 | doplneie lekárničiek | 97,08  vrátane DPH  | 
						60/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30  | 
						36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462  vrátane DPH  | 
						54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130291 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854  | 
						18048455 | kontrola has.prístrojov a hydrantov | 331,8  vrátane DPH  | 
						59/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130288 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667  | 
						36694754 | Zdravotné výkony | 97,58  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4  vrátane DPH  | 
						57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130289 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733  | 
						22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Štúrova ul. | 106,8  vrátane DPH  | 
						58/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130287 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2  | 
						46537929 | Zdravotné výkony | 90,61  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130286 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101  | 
						36849871 | Zdravotné výkony | 160,31  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130285 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 737,29  vrátane DPH  | 
						56/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130284 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703  | 
						31628605 | Kancelársky papier | 695,99  vrátane DPH  | 
						55/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130283 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22  | 
						36789801 | Zdravotné výkony | 90,61  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 26.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130282 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155  | 
						32304111 | DS096CU-výmena čelného skla | 236,81  vrátane DPH  | 
						52/2013 | 22.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130281 | BORAS s.r.o.,Boráros Vojtech MUDr. D.Streda.Gen.Svobodu 1939/1  | 
						45899363 | Zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 19.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130280 | MUDr. Fehér Blažej Čilizská Radvaň  | 
						46444335 | Zdravotné výkony | 139,4  vrátane DPH  | 
						§11 zák.447/08 | 19.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130279 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | VM-spotreba vody II.Q/2013 | 31,74  vrátane DPH  | 
						zmluva 43/OF/05 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233  | 
						36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28  vrátane DPH  | 
						zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25  | 
						35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098  vrátane DPH  | 
						9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 |