Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130150   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  Zdravotné výkony za 1-3/2013  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.04.2013  25.04.2013 
2130026   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    15.01.2013  11.02.2013 
2130318   HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro
Kútniky 493
36253723  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    14.08.2013  30.08.2013 
2130293   IZO-BAU spol. s r.o.
Šamorín,Požiarnická 30
36260908  ŠA-oprava rozbitej striešky  462 
vrátane DPH
  54/2013  31.07.2013  06.08.2013 
2130300   ASSi Computer spol. s r.o.
D.Streda,B.Bartóka 790
36264288  pamäťové karty do PC 3 ks  49,29 
vrátane DPH
  64/2013  02.08.2013  08.08.2013 
2130270   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280
36269816  DS-Štúrova-opr.popl.zariadenia  38,4 
vrátane DPH
  36/2013  12.07.2013  23.07.2013 
2130027   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280
36269816  VM-oprava elektr.zabezp.systému  101,16 
vrátane DPH
  č. 2/2013  15.01.2013  29.01.2013 
2130083   STAHL REISEN, spol.s r.o.
Martin, Ul. 29. augusta 9
36370444  SCAN - ubytovanie Luxemburg  492 
vrátane DPH
  6/EU-SCAN/2013  01.03.2013  14.03.2013 
2130296   Pharmaholding M-A spol. s r.o.
Nitra,Hornočermádska 4
36532886  doplneie lekárničiek  97,08 
vrátane DPH
  60/2013  31.07.2013  06.08.2013 
2130388   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody III.Q/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.10.2013  22.10.2013 
2130345   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013  210,38 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.09.2013  24.09.2013 
2130320   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013  244,33 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.08.2013  30.08.2013 
2130279   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody II.Q/2013  31,74 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    18.07.2013  25.07.2013 
2130278   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013  218,28 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    18.07.2013  25.07.2013 
2130224   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013  228,49 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.06.2013  19.06.2013 
2130190   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013  218,27 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    15.05.2013  27.05.2013 
2130149   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013  230,76 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.04.2013  23.04.2013 
2130148   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 1-3/2013  25,39 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    16.04.2013  23.04.2013 
2130107   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013  186,5 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.03.2013  20.03.2013 
2130066   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013  242,09 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.02.2013  19.02.2013 
2130014   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 12/2012  50,48 
vrátane DPH
zmluva 43/OF/05    10.01.2013  17.01.2013 
2130013   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012  210,98 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    10.01.2013  17.01.2013 
2130393   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1234
36550950  DS-prečistenie kanalizácie  59,08 
vrátane DPH
  76/2013  16.10.2013  22.10.2013 
2130180   Plauter spol. s r.o.
Komárno,Smrečinova 567/4
36565580  EURES-T-Občerstvenie  1066,01 
vrátane DPH
  6/EU-D/2013  14.05.2013  31.05.2013 
2130181   Plauter spol. s r.o.
Komárno,Smrečinova 567/5
36565581  EURES-T-Prenájom rokovacej miestnosti  600 
vrátane DPH
  4/EU-D/2013  14.05.2013  31.05,2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013 
2130434   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2013  3298,45 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    18.11.2013  22.11.2013 
2130384   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 09/2013  2978,5 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.10.2013  17.10.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013 
2130314   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2013  3034,15 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.08.2013  19.08.2013 
2130268   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2013  2270,8 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    08.07.2013  19.07.2013 
2130226   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013  1730,7 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    12.06.2013  19.06.2013 
2130182   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013  2280 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.05.2013  23.05.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013 
2130110   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013  3043,4 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    13.03.2013  20.03.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013 
2130018   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 12/2012  3889,3 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    11.01.2013  21.01.2013 
2130368   MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    08.10.2013  23.10.2013 
2130317   Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    12.08.2013  30.08.2013 
2130169   MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro
Dolný Štál č. 39
36661678  Zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    07.05.2013  27.05.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť