Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340233   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier  695,99 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  33/2013  4.6.2013  14.06.2013 
11340368   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  kontajnery na smetie  74,80 
bez DPH
č. 462    2.9.2013  06.09.2013 
11340320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu od 1.7.2013. do 31.7.2013  93,50 
bez DPH
462    1.8.2013  07.08.2013 
11340268   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajner   74,80 
vrátane DPH
č. 462    1.7.2013  08.07.2013 
11340221   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Výrub dreviny  135,1 
bez DPH
  6/2013  29.5.2013  07.06.2013 
11340220   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu od 1.5.2013 do 28.5.2013  74,80 
bez DPH
462    29.5.2013  07.06.2013 
11340187   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu od 1.4.2013 do 30.4.2013  93,5 
vrátane DPH
Zmluva č.462    6.5.2013  14.05.2013 
11340134   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27 , Humenné
00186155  poplatok za kontajner  74,80 
vrátane DPH
zmluva č.v462    28.3.2013  04.04.2013 
11340086   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Odvoz odpadu podľa zmluvy č.462 za obd. 1.2-28.2.2013  74,80 
vrátane DPH
462    1.3.2013  13.03.2013 
11340036   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Prepožičanie kantajneru -2ks  93,5 
bez DPH
462    31.01.2013  07.02.2013 
11340253   Prakticus s.r.o.
1.mája Poliklinika 2045, Humenné
  Faktúra za zdravotné výkony   62,73 
bez DPH
    12.6.2013  27.06.2013 
11340219   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
  Vodné a stočné 20.4.2013-20.5.2013  491,69 
vrátane DPH
20-000002695PO2007    27.5.2013  07.06.2013 
11340136   MUDr. Homza Jozef -Silhom
Sládkovičova 300/3, Snina
  poskytovanie zdravotnej starostlivosti  34,85 
bez DPH
    3.4.2013  30.04.2013 
11340159   LUKAM s.r.o.
1.mája 5558, Humenné
  Spracovanie lekárskych posudkov obd.1.-3.2013  83,64 
bez DPH
    09.04.2013  13.05.2013 
11240025   LUKAM s.r.o.
Ul. 1.mája 5558, Humenné
  Vypracovanie lek. posudkov obd. 10-12-2012  83,64 
bez DPH
    15.1.2013  22.01.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť