Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340420   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  strážna služba  1650,48 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011    03.10.2013  11.10.2013  10.10.2013 
11340182   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 4/2013  1650,48 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    03.5.2013  14.05.2013  14.5.2013 
11340111   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Za dodávku tepla za mes.2/2013  1644,3 
vrátane DPH
901    8.3.2013  19.03.2013  20.3.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340573   D P A Security, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto
46553860  bezpečnostné služby  1569,39 
bez DPH
Zmluva č. 3/2013    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340043   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 1/2013  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    4.2.2013  07.02.2013  11.2.2013 
11340012   Ing.Kamila Vilčková KA-LUX
Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH
Zmluva i dielo 10/2011    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340176   Ejzatour
Budovateľská 1430/1 , Snina
36824356  preprava osôb  1486,30 
bez DPH
  15/2013  26.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340561   D P A Security, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto
46553860  bezpečnostné služby  1484,56 
bez DPH
Zmluva č. 3/2013    13.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340583   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340526   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340473   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    05.11.2013  12.11.2013  11.11.2013 
11340413   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce
35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH
Zmluva č. 4    02.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340099   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
361164585  Vykonávanie strážnej služby a ochrany č.9/2011  1450,15 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340409   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1391,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5  55/2013  27.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340538   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1361,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340518   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  xerox papier  1314,72 
vrátane DPH
  86/2013  02.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340563   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske potreby  1234,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6  93/2013  16.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340588   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013  30.12.2013 
11340550   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340486   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.11.2013  14.11.2013  15.11.2013 
11340432   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340387   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340342   SWAn a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340300   SWAN a s
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva a poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340202   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanietelekomunikačných služieb  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb     14.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340157   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340108   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340055   SWAn a s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340579   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner  1178,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  101/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340492   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1171,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    12.11.2013  20.11.2013  20.11.2013 
11340197   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Dodávka tepla za mesiac 4/2013  1063,44 
vrátane DPH
901    13.5.2013  20.05.2013  24.5.2013 
11340483   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1041,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.11.2013  14.11.2013  15.11.2013 
11340196   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za apríl 2013  1039,3 
vrátane DPH
    13.5.2013  30.05.2013  12.6.2013 
11340196   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Dobropis za poštové služby za apríl 2013  1030,3 
bez DPH
    17.5.2013  29.05.2013  12.6.2013 
11340059   SWAN a s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1025,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340499   Mestské kultúrne stredisko
Gorkého 1555/1, Humenné
00351865  prenájom priestorov a techniky  984,00 
bez DPH
Zmluva č. KRN13/057  67/2013  15.11.2013  22.11.2013  26.11.2013 
11340344   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  974,47 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340302   SWAN a s
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  954,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340429   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  935,68 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť