Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
629/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Prepravné Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá  32,00 
vrátane DPH
  OV2013194  04.12.2013  12.12.2013  14.1.2014 
438/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom  32,00 
vrátane DPH
  OV2013131  23.08.2013  05.09.2013  9.10.2013 
392/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Preprava nepotrebného nábytku  32,00 
vrátane DPH
  OV2013122  26.07.2013  08.08.2013  6.9.2013 
379/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákldným vozidlom  74,40 
vrátane DPH
  OV2013117  16.07.2013  29.07.2013  22.8.2013 
274/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom  32,00 
vrátane DPH
  OV2013090  24.05.2013  20.06.2013  19.7.2013 
274/2013   Mária Vidličková VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom  32,00 
vrátane DPH
  OV2013090  24.05.2013  05.06.2013  1.7.2013 
622/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 12/2013 Stará Turá, Myjava  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    03.12.2013  12.12.2013  14.1.2014 
558/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej enegie za obdobie 11/2013 - Myjava, Stará Turá  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    31.10.2013  12.11.2013  18.12.2013 
501/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia Myjava, Stará Turá za obdobie 10/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    02.10.2013  11.10.2013  14.11.2013 
89/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia  1538,22 
vrátane DPH
3276/2012    08.02.2013  25.02.2013  11.3.2013 
13/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 1-12/2012  - 891,10 
vrátane DPH
3276/2012    04.01.2013  21.01.2013  29.1.2013 
28/2013   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2013  1 491,14 
vrátane DPH
3276/2012    10.01.2013  14.01.2013  29.1.2013 
130/2013   MAGNA E.A. s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 03/2013 /Stará Turá, Myjava/  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    05.03.2013  13.03.2013  27.3.2013 
451/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 09/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    03.09.2013  12.09.2013  10.10.2013 
408/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 08/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    05.08.2013  14.08.2013  6.9.2013 
346/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 07/2013  1491,14 
vrátane DPH
  3276/2012  02.07.2013  12.07.2013  6.8.2013 
300/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 06/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    07.06.2013  14.06.2013  10.7.2013 
251/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. enerie za obdobie 05/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    09.05.2013  15.05.2013  10.6.2013 
185/2013   MAGNA E. A., s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    03.04.2013  11.04.2013  3.5.2013 
79/2013   MAGNA E. A. s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 02/2013  1491,14 
vrátane DPH
3276/2012    06.02.2013  13.02.2013  27.2.2013 
656/2013   Macko Peter - LUDOPRINT
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Kancelársky materiál  44,96 
vrátane DPH
  OV2013210  13.12.2013  18.12.2013  20.1.2014 
546/2013   Macko Peter - LUDOPRINT
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Laminovacie fólie  75,66 
vrátane DPH
  OV2013178  28.10.2013  22.11.2013  19.12.2013 
280/2013   Macko Peter - LUDOPRINT
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Laminovacia fólia  203,28 
vrátane DPH
  OV2013094  30.05.2013  28.06.2013  19.7.2013 
115/2013   Macko Peter - LUDOPRINT
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  Výroba pečiatok  62,00 
vrátane DPH
  OV2013036  26.02.2013  28.03.2013  24.4.2013 
659/2013   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Materiál k výpočtovej technike  60,00 
vrátane DPH
  OV2013206  16.12.2013  23.12.2013  20.1.2014 
653/2013   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Laminátor 3 ks  210,00 
vrátane DPH
  OV20143205  11.12.2013  18.12.2013  20.1.2014 
632/2013   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Oprava tlačiarne  150,00 
vrátane DPH
  OV2013198  05.12.2013  17.12.2013  20.1.2014 
631/2013   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  GPS navigácia, súčiastky do tlačiarne  281,95 
vrátane DPH
  OV2013202  05.12.2013  17.12.2013  20.1.2014 
98/2013   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Náhradné diely do tlačiarne  60,00 
vrátane DPH
  OV2013031  18.02.2012  28.02.2013  11.3.2013 
576/2013   LH SYSTEMS s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Oprava kopírky  35,00 
vrátane DPH
  OV2013182  08.11.2013  18.11.2013  18.12.2013 
570/2013   LH SYSTEMS s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Kopírka  256,00 
vrátane DPH
  OV2013174  07.11.2013  18.11.2013  18.12.2013 
634/2013   Lednický Ivan
Dubová 161, 916 23 Pobedim
40827925  Oprava a odstraňovanie závad  483,04 
vrátane DPH
  OV2013003  09.12.2013  17.12.2013  20.1.2014 
452/2013   Lednický Ivan
Dubová 161, 916 23 Pobedim
40827925  Kontrola a údržba požiarnych uzáverov  150,00 
vrátane DPH
  OV2013143  04.09.2013  19.09.2013  10.10.2013 
243/2013   Lednický Ivan
Dubová 161 916 23 Pobedim
40827925  Drobné opravy, odstraňovanie závad o objekte budov  749,00 
bez DPH
  OV2013003  06.05.2013  21.05.2013  17.6.2013 
242/2013   Lednický Ivan
Dubová 161, 916 23 Pobedim
40827925  Zimná údržba okolia budov  188,80 
bez DPH
  OV2013022  06.05.2013  21.05.2013  17.6.2013 
442/2013   LE CHEQUE DEJUENER, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  5760,00 
vrátane DPH
022644/2011  OV2013135  30.08.2013  25.09.2013  25.10.2013 
396/2013   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6840,00 
vrátane DPH
022644/2011  OV2013126  31.07.2013  21.08.2013  23.9.2013 
235/2013   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomlášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6480,00 
vrátane DPH
022644/2011  OV2013080  30.04.2013  29.05.2013  21.6.2013 
177/2013   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stratné lístky 1900 ks  6840,00 
vrátane DPH
022644/2011  OV2013066  28.03.2013  26.04.2013  17.5.2013 
124/2013   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6480,00 
vrátane DPH
022644/2011  OV2013041  28.02.2013  28.03.2013  24.4.2013 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť