Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013  12.4.2013 
51340002/SoF/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  tovar podľa dodacieho listu  23,78 
vrátane DPH
  4/2013-SoF  19.06.2013  27.06.2013  31.7.2013 
11340135/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  948,60 
vrátane DPH
  10/2013  26.02.2013  07.03.2013  3.4.2013 
11340119/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  614,77 
vrátane DPH
  17/2013  12.02.2013  25.02.2013  12.3.2013 
11340060/PO   ZDRAVMAT,s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
36515388  tovar podľa objednávky  122,77 
vrátane DPH
  9/2013  25.01.2013  04.02.2013  28.2.2013 
11240924/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar podľa objednávky  11,16 
vrátane DPH
  165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240920/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  tovar podľa objednávky  6633,00 
vrátane DPH
  163/2012  18.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240916/PO   BRAKON, Ing. Kovaľ Branislav
Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov
34655000  tovar podľa objednávky  335,62 
vrátane DPH
  152/2012  18.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240882/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  tovar podľa objednávky  522,12 
bez DPH
  139/2012  11.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240859/PO   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  tovar podľa objednávky  124,80 
vrátane DPH
  151/2012  05.12.2012  12.12.2012  3.1.2013 
11240860/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  tovar podľa objednávky  494,40 
vrátane DPH
  150  6.12.2012  12.12.2012  3.1.2013 
11340434/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge  790,20 
vrátane DPH
  72/2013  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
11240883/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  tovar podľa objednávky, fixačná fólia, ložisko,servisné práce, pomocný a montážny materiál  319,92 
vrátane DPH
  138/2012  11.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240925/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  tovar poľa objednávky  20,60 
vrátane DPH
  165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11340785/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1344,24 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    15.11.2013  21.11.2013 
11340480/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1305,46 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    08.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340397/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1240,90 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    10.06.2013  24.06.2013  16.7.2013 
11340166/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  740,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
11340166/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  740,42 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
11340099/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1696,07 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    08.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11240861/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  938,78 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    6.12.2012  12.12.2012  3.1.2013 
11340022/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  712,77 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    08.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
11340673/PO   Mgr. Ing. Radoslav Kešeľak
Mlynska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
35547430  Trovy exekúcie  39,83 
bez DPH
    30.09.2013  04.10.2013  23.10.2013 
11340753/   Gibarti Richard
Konštantinova 6, 080 01 Prešov
37938916  trovy exekúcie spis.zn.1Er/3327/2011  48,83 
vrátane DPH
    25.10.2013  31.10.2013  11.11.2013 
11340849/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
  Úhrada transakcií firemných kariet  993,80 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    06.12.2013  11.12.2013  31.12.2013 
11340713/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  úhrada transakcii firemných kariet Diners Club  1201,79 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.10.2013  14.10.2013  24.10.2013 
11240864/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    7.12.2012  12.12.2012  2.1.2013 
11240948/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce mesiac december  1638,52 
bez DPH
zmluva o dielo    31.12.2012  31.0122012  17.1.2013 
11340573/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  Upratovacie práce za mesiac august 2013  634,27 
vrátane DPH
zmluva o dielo    16.08.2013  23.08.2013  6.9.2013 
11340121/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie práce za mesiac január 2013  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    13.02.2013  22.02.2013  11.3.2013 
11340398/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  Upratovacie práce za mesiac máj  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    11.06.2013  24.06.2013  16.7.2013 
11340853/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefanikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  Upratovacie služby  780,69 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    09.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340779/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefanikova 1369/41
44101619  upratovacie služby  1561,40 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služby    7.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340716/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 01.09. -30.09. 2013  1561,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    07.10.2013  11.10.2013  23.10.2013 
11340603/PO   C&S GROUP s.r.o.
Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 13. - 31. 08. 2013  1561,40 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby    05.09.2013  12.09.2013  19.9.2013 
11340150/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou
46248366  upratovacie služby február 2013  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    06.03.2013  13.03.2013  3.4.2013 
11340339/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 4/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    13.05.2013  20.05.2013  10.6.2013 
11340507/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 6/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    15.07.2013  18.07.2013  5.8.2013 
11340549/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
46248366  upratovanie 7/13  1638,52 
vrátane DPH
zmluva o dielo    06.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
11340145/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  331,80 
vrátane DPH
  25/2013  04.03.2013  13.03.2013  3.4.2013 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť