Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340650/PO   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice
36188794  tlačivá  447,00 
vrátane DPH
  100/2013  18.09.2013  24.09.20013  4.10.2013 
11340432/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarni  445,20 
vrátane DPH
  62/2013  26.6.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340115/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toner OKI 6ks  442,38 
vrátane DPH
  14/2013  12.02.2013  25.02.2013  12.3.2013 
11340946/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  439,64 
bez DPH
Zmluva č.50-000049173/PO2011    30.12.2013  31.12.2013  29.1.2014 
11340939/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  438,88 
bez DPH
  Objednávka č.163/2013  27.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340823/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  434,66 
bez DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    29.11.2013  11.12.2013  31.12.2013 
11340055/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby Orange  434,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.01.2013  28. 01.2013  18.2.2013 
11340942/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  422,40 
bez DPH
  Objednávka č.166/2013  27.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340840/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov
00610607  Náklady za elektrickú energiu  404,56 
bez DPH
Zmluva o výpožičke priestorov    04.12.2013  11.12.2013  31.12.2013 
11340537/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarni  404,40 
vrátane DPH
  82/2013/PO  02.08.2013  07.08.2013  14.8.2013 
51240006/PO   Puzzle s.r.o.
Petefiho 25, 080 01 prešov
36495221  podanie stravy a občerstvenia pre zamestnancov úradu  400,18 
vrátane DPH
  5/2012-SoF  31.12.2012  31.12.2012  17.1.2013 
11340686/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery 11ks  396,02 
vrátane DPH
  109/2013  02.10.2013  11.10.2013  23.10.2013 
11340248/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Stavebný dozor  396,00 
bez DPH
zmluva o technickej pomoci    26.04.2013  30.04.2013  13.5.2013 
11340356/PO   DLC,s.r.o.
Pionierska 22, 080 01 Prešov
45901872  deratizačné služby budov UPSVaR PO  395,63 
vrátane DPH
  55/2013  21.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340430/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacích zariadení Canon  394,68 
vrátane DPH
  30/2013  26.6.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340831/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov
36461806  Oprava vozidla  392,84 
bez DPH
rámcová dohoda 2013/325698  č. 130/2013  04.12.2013  11.12.2013  31.12.2013 
11340759/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Servisné práce vyp. technika  391,80 
vrátane DPH
  112/2013  30.10.2013  04.11.2013  21.11.2013 
11340707/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  zdravotné výkony  390,32 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.10.2013  23.10.2013  11.11.2013 
11340750/PO   PRAVDA - Perex, a.s.
Trnavska cesta 39/A,83104 Bratislava
00685313  inzercia nehnuteľnosti  377,28 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    23.10.2013  29.10.2013  11.11.2013 
113400396/PO   PRAVDA - Perex, a.s.
Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava
00685313  inzerát - zverejnenie  376,8 
vrátane DPH
  64/2013  10.06.2013  26.06.2013  17.7.2013 
11340916/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Toner  368,64 
bez DPH
  Objednávka č.151/2013  20.12.2013  27.12.2013  29.1.2014 
51340005/SoF/PO   Marcel Rešovský
Slánska 40, 080 06 Prešov
30653843  Objednaný tovar podľa dodacieho listu  365,72 
vrátane DPH
  3/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11340261/PO   Wesper, s.r.o.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  zdravotné výkony  355,47 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    08.04.2013  06.05.2013  30.5.2013 
11340211/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  349,20 
vrátane DPH
  1/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340357/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  348,00 
vrátane DPH
  50/20013  21.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
11340937/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné stočné  336,59 
bez DPH
Zmluva č.50-000049173/PO2011    27.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340167/PO   Skzport s.r.o.
Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
31373844  Letenka Košice-Viedeň-Bologna a späť  336,92 
vrátane DPH
  34/2013  14.03.2013  08.03.20013  3.4.2013 
11240921/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Servisné práce vozidlo Škoda Octávia PO-762DF  336,70 
vrátane DPH
  154/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240916/PO   BRAKON, Ing. Kovaľ Branislav
Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov
34655000  tovar podľa objednávky  335,62 
vrátane DPH
  152/2012  18.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11340145/PO   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva  331,80 
vrátane DPH
  25/2013  04.03.2013  13.03.2013  3.4.2013 
11340878/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  328,86 
bez DPH
  Objednávka č.143/2013  13.12.2013  19.12.2013  15.1.2014 
11340292/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Výmena oleja, ol.filter, paliv .filter, výmena tlmičov PO-016CA  327,67 
vrátane DPH
  46/2013  17.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11240883/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  tovar podľa objednávky, fixačná fólia, ložisko,servisné práce, pomocný a montážny materiál  319,92 
vrátane DPH
  138/2012  11.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240886/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012  315,95 
bez DPH
zmluva č.5100615106C    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11340888/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Oprava výpočtovej techniky   305,40 
bez DPH
  Objednávka č.135/2013  16.12.2013  19.12.2013  15.1.2014 
11340243/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  303,23 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    4.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340431/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopiriek  300,24 
vrátane DPH
  63/2013  26.6.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340833/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Technická pomoc  297,00 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013    04.12.2013  11.12.2013  31.12.2013 
11340183/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012  297,00 
bez DPH
  02/2012  12.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340482/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  servis poplachového systému  295,44 
vrátane DPH
  75/2013  08.07.2013  12.07.2013  31.7.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť