Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340569/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné7/13  4285,80 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    12.08.2013  19.08.2013  6.9.2013 
11340617/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  pravid.poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340737/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    16.10.2013  21.10.2013  11.11.2013 
11340555/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
11340496/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
00035763  pravidelne poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340334/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky  76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.05.2013  20.05.2013  10.6.2013 
11340393/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky máj 2013 za služby pevnej siete  76,10 
bez DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2013  24.06.2013  16.7.2013 
11340780/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  preddavok na DEKVS  12000,00 
vrátane DPH
Zmluva zo 6.2.2004    7.11.2013  18.11.2013  21.11.2013 
11340134/PO   EPP, poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  predplatné 2012  12,06 
vrátane DPH
  Stála objednávka  26.02.2013  28.02.2013  12.3.2013 
11340489/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP - tel  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340914/PO   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Prenájom IP - telef.  1642,98 
bez DPH
Zmluva o prenájme IP - telef.    20.12.2013  27.12.2013  29.1.2014 
11340623/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP telefon  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340867/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Prenájom IP-telef.  1642,98 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340728/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP-telef.  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.10.2013  15.10.2013  24.10.2013 
11340563/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP-telef.  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
11340345/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  prenájom IP-telef.  1642,98 
bez DPH
Zmluva o pripojení    14.05.2013  21.05.2013  10.6.2013 
11340788/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Prenájom IPtel  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
53140006/SoF/PO   SAD
Košická 2, 080 01 Prešov
36477125  Prepravné služby  155,52 
vrátane DPH
  2/2013-SoF  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
11340309/PO   SAD,a.s.
Košická 2, 080 01 Prešo
36477125  Prepravné služby  927,60 
vrátane DPH
  41/2013  26.04.2013  06.05.2013  3.6.2013 
11340050/Po   MUDr. Marián Makuch všeobecný lekár pre dospelých
082 12, Kapušany pri Prešove
31982115  prevedené zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    17.01.2013  28. 01.2013  18.2.2013 
11240837/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  prezutie a vyváženie kolies PO 710BZ  38,76 
vrátane DPH
  145/2012  03.12.2012  07.12.2012  2.1.2013 
11340170/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  pripojenie SWAN 01.02.-28.02.2013  3996,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
11340945/PO   VPS, s.r.o.
Hollého 35, 083 01 Sabinov
31719953  Pristav. kontajneru a odvoz odpadu  55,98 
bez DPH
  Objednávka č.141/2013  30.12.2013  31.12.2013  29.1.2014 
11340936/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Projektor s príslušenstvom  1140,0 
bez DPH
  Objednávka č.165/2013  27.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11240833/PO   Ing. Martin Lukáček INDOSTAV
Botanická 8661/7, 08001 Prešov
44229488  rekonštrukcia rovných striech Prešov, Sabinov  500,00 
vrátane DPH
mandátna zmluva č.12/2012    30.11.2012  06.12.2012  4.1.2013 
11240834/PO   Ing.Miroslav Mularčík -MOVYROB
Železničiarska 4,080 01 Prešov
10739254  rekonštrukcia striech Prešov, Sabinov  17957,71 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.11/2012    30.11.2012  06.12.2012  4.1.2013 
11340852/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia - Cartridge HP  1154,40 
bez DPH
rámcová dohoda č.2013/258975  č. 142/2013  09.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340884/PO   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia Cartridge  1459,20 
bez DPH
  Objednávka č.154/2013  16.12.2013  23.12.2013  28.1.2014 
11240942/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia podľa objednávky  756,00 
vrátane DPH
  167/2012  27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11340614/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantinova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia tonerov  833,16 
vrátane DPH
  94/2013  06.09.2013  18.09.20013  4.10.2013 
11340495/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  renovácia tonerov  1051,82 
vrátane DPH
  79/2013  10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340353/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  654,00 
vrátane DPH
  58/2013  20.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340851   EkoSem
Ruská Nová Ves č. 55, 080 05 Prešov - Solivar
22909460  Revízia elektr. spotrebičov a elektronáradia  2075,00 
bez DPH
  Objednávka č.139/2013  06.12.2013  18.12.2013  15.1.2014 
11340168/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
  revízia zabezpečovacieho systému pracoviska Sabinov  449,28 
vrátane DPH
  26/2013  08.03.2013  15.03.2013  4.4.2013 
112400943/PO   BTS - PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov  1156,14 
vrátane DPH
  162/2012  27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11340656/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov
44455640  revízie plynových kotolní Prešov,Slovenská 87, Sabinov, Námestie slobody 87  2764,80 
vrátane DPH
  92/2013  18.09.2013  26.09.2013  4.10.2013 
11340375   ELMART, Martin Ildža
Slovenská 32, 080 01 Prešov
34907751  Rýchlovarná kanvica  127,20 
vrátane DPH
  65/2013  04.06.2013  07.06.2013  3.7.2013 
11340766/PO   ElektroWorld s.r.o.
Ivanecka cesta 16, 821 04 Bratislava
35820071  Rýchlovarné konvice  119,00 
vrátane DPH
    4.11.2013  04.11.2013  21.11.2013 
11340794/PO   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava
44563485  samolepiace etikety  88,80 
vrátane DPH
  120/2013  8.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340089/PO   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava
44563485  samolepiace etikety  88,80 
bez DPH
  11/2013  07.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť