
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134535 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | úver- výplatné za 9/2013 | 1 255,10 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 29.10.2013 | |
134241 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | úver- výplatné za 3/2013 | 617,85 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 10.04.2013 | 22.04.2013 | 23.4.2013 | |
134601 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | úver - výplatné za 10/2013 | 913,55 € bez DPH |
zmluva o pošt. úvere | 15.11.2013 | 27.11.2013 | 29.11.2013 | |
134428 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 7/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 08.08.2013 | 20.08.2013 | 20.8.2013 | |
134391 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 6/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 10.07.2013 | 18.07.2013 | 29.7.2013 | |
134346 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie AB | 745 € vrátane DPH |
57/2013 | 12.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | |
134630 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovanie - za 11/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.12.2013 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | |
134531 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 9/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | |
134475 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405969 | upratovacie služby za 8/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 16.9.2013 | |
134332 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 5/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 06.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
134274 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 4/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 07.05.2012 | 16.05.2013 | 17.5.2013 | |
134598 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405969 | upratovacie služby za 10/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 12.11.2013 | 19.11.2013 | 20.11.2013 | |
134066 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 1/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 05.02.2013 | 18.02.2013 | 20.2.2013 | |
134215 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby - za 3/2013 | 745 € vrátane DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 03.04.2013 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | |
134165 | Grendelová Eva Kukučínova 192/17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby - za 2/2013 | 745 € bez DPH |
zmluva č. 10/2012/RA zo dňa 18.12.2012 | 06.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 | |
124689 | Peter Horňák - SHR Fr. Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace služby za 12/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č. 05/2011 | 03.01.2013 | 14.01.2013 | 21.1.2013 | |
134633 | R-PRODUCTION, Ľ.Fabová Magnezitárov 1203/2, Revúca |
46658688 | údržba služ. MV | 209,30 € bez DPH |
112/2013 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
134276 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba budovy | 115,91 € vrátane DPH |
38/2013 | 09.05.2012 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
134599 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AD úradu | 453,43 € vrátane DPH |
95/2013 | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 22.11.2013 | |
134645 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 1 001,61 € vrátane DPH |
100/2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | |
134237 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | údržba AB úradu | 84,50 € vrátane DPH |
23/2013 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 15.4.2013 | |
134550 | Spoločnosť priateľov detí z DD Horná 54 , Banská Bystrica |
17316537 | účastnícky poplatok | 32 € bez DPH |
prihláška z 15.10.2013 | 22.10.2013 | 29.10.2013 | ||
134626 | JUDr. Marko Rus-súdny exekútor Železničná 257/19, Revúca |
37951416 | trovy exekúcie | 47,63 € bez DPH |
uznesenie súdu | 19.08.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
134258 | Mgr.Milan Somik-súdny exekútor Jilemnického 12, Martin |
35662794 | trovy exekúcie | 24,86 € vrátane DPH |
rozhodnutie | 15.04.2013 | 29.04.2013 | 2.5.2013 | |
134505 | FERDI 75,s r.o. T. Vansovej 1358/28, Revúca |
46900993 | tlačiarne, monitory | 1 420 € bez DPH |
91/2013 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 2.10.2013 | |
134028 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 12/2012 | 43,80 € vrátane DPH |
zmluva zo 16.03.2009 | 10.01.2013 | 25.01.2013 | 25.1.2013 | |
134027 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 12/2012 | 8,72 € vrátane DPH |
zmluva zo 16.03.2009 | 10.01.2013 | 25.01.2013 | 25.1.2013 | |
134541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | telekom. služby za 9/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
134539 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | telekom. služby za 9/2013 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
134538 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35608202 | telekom. služby za 9/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
134537 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 9/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
134536 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 9/2013 | 17,70 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.10.2013 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | |
134420 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. služby za 7/2013 | 1217,92 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 06.08.2013 | 16.08.2013 | 19.8.2013 | |
134080 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Telek.služby za 1/2013 | 8,72 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 07.02.2013 | 25.02.2013 | 26.2.2013 | |
134012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 12/2012 | 4,32 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb | 09.01.2013 | 01.02.2013 | 4.2.2013 | |
134006 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telek. služby za 12/2012 | 1 236,38 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 04.01.2013 | 18.01.2013 | 21.1.2013 | |
134594 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 10/2013 | 601,34 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 08.11.2013 | 05.12.2013 | 9.12.2013 | |
134593 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 10/2013 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 08.11.2013 | 05.12.2013 | 9.12.2013 | |
134592 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. služby za 10/2013 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt. tel. služieb z 3.1.2007 | 08.11.2013 | 05.12.2013 | 9.12.2013 | |
134039 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telefón | 1,02 € vrátane DPH |
16.01.2013 | 13.02.2013 | 13.2.2013 |