Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340210   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP II-2/A  55,20 
vrátane DPH
  69/2013  21.6.2013  27.06.2013  9.8.2013 
11340143   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP II-2/A  10,74 
vrátane DPH
  42/2013  24.4.2013  17.05.2013  6.6.2013 
11340119   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP II-2  164,96 
vrátane DPH
  36/2013  2.4.2013  24.04.2013  5.6.2013 
11340123   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP I-2/D  175,97 
vrátane DPH
  41/2013  2.4.2013  24.04.2013  5.6.2013 
11340107   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP AP 2  180,00 
vrátane DPH
  37/2013  26.3.2013  28.03.2013  23.5.2013 
11340122   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP §50j  239,04 
vrátane DPH
  38/2013  2.4.2013  24.04.2013  5.6.2013 
11340363   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
2020476711  kancelársky materiál  1908,13 
vrátane DPH
  1301106586  22.11.2013  26.11.2013  3.1.2014 
11340300   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2998,78 
vrátane DPH
  101/2013  11.9.2013  16.09.2013  2.10.2013 
11340358   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kalendáre diáre  253,08 
vrátane DPH
  1304100958  14.11.2013  20.11.2013  3.1.2014 
11340312   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
00000313  Jedálne kupóny  6624 
vrátane DPH
Tomašikova 23/D Bratislava  2130904359  3.10.2013  08.10.2013  3.1.2014 
11340009   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 12/2012  126,68 
vrátane DPH
Zmluva č.37    9.1.2013  15.01.2013  18.2.2013 
11340045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 1/2013  210,94 
vrátane DPH
Zmluva č.37    8.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340299   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  198,65 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.9.2013  16.09.2013  2.10.2013 
11340269   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  210,49 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.8.2013  15.08.2013  17.9.2013 
11340168   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné   213,95 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    14.5.2013  17.05.2013  7.6.2013 
11340136   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  208,31 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340085   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné   189,71 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    8.3.2013  14.03.2013  13.5.2013 
11340234   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredity  15000,00 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    18.7.2013  18.07.2013  14.8.2013 
11340217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredity  15000,00 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    1.7.2013  02.07.2013  12.8.2013 
11340381   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Fólia laminovacia  164,16 
vrátane DPH
  1301107094  11.12.2013  13.12.2013  7.1.2014 
11340251   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba do frankovacieho stroja  189,60 
vrátane DPH
    30.7.2013  06.08.2013  26.8.2013 
11340315   MUDr. Turayová Marta
Krtíšska 6, Bušince
31913270  Faktúra za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013  104,55 
vrátane DPH
  2013/27  7.10.2013  11.10.2013  3.1.2014 
11340314   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013  2770,56 
vrátane DPH
  20130710  4.10.2013  11.10.2013  3.1.2014 
11340162   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Epi kredity  32,83 
vrátane DPH
    7.5.2013  10.05.2013  6.6.2013 
11340408   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL Back Up  132,82 
vrátane DPH
  1131240552  23.12.2013  30.12.2013  8.1.2014 
11340325   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9
36045403  Dodávka tepla TÚV  1920,17 
vrátane DPH
  510135849  14.10.2013  18.10.2013  3.1.2014 
11340302   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.9.2013  17.09.2013  2.10.2013 
11340262   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.8.2013  15.08.2013  12.9.2013 
11340229   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    17.7.2013  22.07.2013  14.8.2013 
11340203   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  1763,14 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.6.2013  14.06.2013  8.8.2013 
11340076   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  2218,49 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    5.3.2013  08.03.2013  13.5.2013 
11340061   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla a TÚV  6215,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.2.2013  20.02.2013  3.4.2013 
11340176   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  3052,80 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    13.5.2013  17.05.2013  10.6.2013 
11340127   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla  4830,91 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    15.4.2013  18.04.2013  5.6.2013 
11340089   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla   5217,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.3.2013  15.03.2013  14.5.2013 
11340219   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  29,99 
vrátane DPH
    10.7.2013  17.07.2013  12.8.2013 
11340195   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  59,99 
vrátane DPH
  72/2012  7.6.2013  14.06.2013  18.7.2013 
11340048   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  19,99 
vrátane DPH
  13/2013  8.2.2013  13.02.2013  22.2.2013 
11340074   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových podušiek  42,48 
vrátane DPH
  17/2013  5.3.2013  08.03.2013  8.4.2013 
11340141   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkového štočku  8,00 
vrátane DPH
  58/2013  18.4.2013  22.04.2013  6.6.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť