Faktúry 2013 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4013260   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie - jún 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    10.07.2013  12.07.2013  16.7.2013 
4013218   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie - máj 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    12.06.2013  14.06.2013  8.7.2013 
4013164   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie - apríl 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    13.05.2013  14.05.2013  28.5.2013 
4013117   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  Upratovanie - márec 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    10.04.2013  11.04.2013  23.4.2013 
4013103   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  Upratovanie - február 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012    22.03.2013  26.03.2013  10.4.2013 
4013064   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  Upratovanie - január  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012    25.02.2013  26.02.2013  11.3.2013 
4013472   OFSETA - Anna Tkáčová
Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou
35344644  Tlač tlačív  283,38 
vrátane DPH
  160/2013  28.11.2013  29.11.2013  19.12.2013 
4013290   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Renovácia náplní  282,47 
vrátane DPH
  89/2013  01.08.2013  06.08.2013  20.8.2013 
4013177   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP I-2/D  281,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  51/2013  17.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
4013370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    17.09.2013  20.09.2013  17.10.2013 
4013316   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.08.2013  20.08.2013  10.9.2013 
4013279   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    12.07.2013  17.07.2013  30.7.2013 
4013175   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    16.05.2013  17.05.2013  28.5.2013 
4013131   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    17.04.2013  22.04.2013  24.4.2013 
4013093   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    19.03.2013  21.03.2013  10.4.2013 
4013057   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    18.02.2013  20.02.2013  11.3.2013 
4013257   Ing. Hreha Ján - Firma DOMAŠA
Námestie slobody 100, 093 01 Vranov nad Topľou
40054748  Za podanie stravy - školenie BOZP  254,52 
vrátane DPH
  78/2013  09.07.2013  12.07.2013  16.7.2013 
4013110   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  253,2 
vrátane DPH
  27/2013  03.04.2013  08.04.2013  23.4.2013 
4013031   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  STK a Emisná kontrola na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia - VT 246BB  241,71 
bez DPH
  4/2013  28.01.2013  30.01.2013  11.2.2013 
4013062   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup obálok  228 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP  10/2013  20.02.2013  26.02.2013  11.3.2013 
4013105   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  218,53 
vrátane DPH
  24/2013  22.03.2013  26.03.2013  10.4.2013 
4013146   Jozef HURNY - Kontrola a oprava has. techniky
Soľ 369, 094 35 Soľ
17294797  Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov  211,34 
vrátane DPH
  28/2013  30.04.2013  06.05.2013  10.5.2013 
4013140   Čorba Ladislav - PNEUSERVIS
ul. Na hrunku 1658/32, 093 01 Vranov nad Topľou
40555224  Nákup pneumatík na os.mot.vozidlo: Š.Fábia VT 599 AK  211,2 
vrátane DPH
  32/2013  26.04.2013  30.04.2013  10.5.2013 
4013332   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kancelárskych kresiel  210 
vrátane DPH
  100/2013  26.08.2013  28.08.2013  10.9.2013 
4013294   NET4ALL, s.r.o.
Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou
43820590  Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk  210,9 
vrátane DPH
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011    02.08.2013  06.08.2013  20.8.2013 
4013321   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Nákup originál náplní do kopírovacích strojov  202,57 
vrátane DPH
  94/2013  16.08.2013  22.08.2013  10.9.2013 
4013157   ČALÚNNICTVO - Michal Matta
Budovateľská 1269/1, 093 01 Vranov nad Topľou
34896899  Oprava a čalúnenie kresiel  200 
vrátane DPH
  39/2013  09.05.2013  13.05.2013  28.5.2013 
4013106   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice
37296272  Nákup laminátora  196,8 
vrátane DPH
  23/2013  22.03.2013  27.03.2013  10.4.2013 
4013180   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov - NP II-2/B  192,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  54/2013  17.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
4013056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  189,68 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    18.02.2013  20.02.2013  11.3.2013 
4013171   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  183,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    16.05.2013  17.05.2013  28.5.2013 
4013333   Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56, 094 01 Tovarné
10804692  Nákup chladničky  179 
vrátane DPH
  106/2013  27.08.2013  28.08.2013  10.9.2013 
4013127   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012    17.04.2013  22.04.2013  24.4.2013 
4013298   OFSETA - Anna Tkáčová
Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou
35344644  Tlač tlačív  169,2 
vrátane DPH
  91/2013  06.08.2013  07.08.2013  20.8.2013 
4013312   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  166,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    13.08.2013  20.08.2013  10.9.2013 
4013273   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  165,54 
vrátane DPH
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013  81/2013  12.07.2013  30.07.2013  8.8.2013 
4013185   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup Xerox A4 - NP II-2/B  162,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5  49/2013  20.05.2013  30.05.2013  11.6.2013 
4013467   Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou
36499404  Zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    19.11.2013  28.11.2013  19.12.2013 
4013303   MUDr. Čupilová Eva
Kalinčiakova 2729/10, 093 01 Vranov nad Topľou
35506822  Zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    07.08.2013  30.08.2013  10.9.2013 
4013168   Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou
36499404  Zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    14.05.2013  27.05.2013  6.6.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť