Faktúry 2014 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20145187   Kužmová Marta JUDr, súdny exekútor
Potočná 8, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie   59,16 € 
vrátane DPH
Exekučný príkaz č. EX 155/08    04.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145186   Kužmová Marta JUDr, súdny exekútor
Potočná 8, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie  32,91 € 
vrátane DPH
Exekučný príkaz č. EX 47/99    04.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145185   Mestský podnik služieb
Podzávoz 284, 022 80 Čadca
00183326  zvoz vyseparovaných složiek odpadov za 3/2014  10,80 € 
vrátane DPH
Dohoda č. 45/2011 zo dňa: 1.9.2011    04.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145181   Drucker s. r. o.
č. 1820, 023 01 Oščadnica
44925417  renovované tonery do tlačiarní  184,91 €  
vrátane DPH
  34/2014-273.2014  04.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie 16.3.2014-31.03.2014  167,97 € 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    04.04.2014  30.04.2014  5.5.2014 
20145179   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  cestovné - EURES-T Beskydy  31,76 € 
bez DPH
    04.04.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145178   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  cestovné - EURES-T Beskydy  96,27 € 
bez DPH
    04.04.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145177   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  cestovné - EURES-T Beskydy  10,88 € 
bez DPH
    04.04.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145176   CECH Company s.r.o.
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  kancelársky materiál   512,75 € 
vrátane DPH
  33/2014/-27.3.2014  03.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145174   MUDr. Babiš Branislav
A.Hlinku 1453, 022 01 Čadca
31925219  zdravotné výkony na účely kompenzácie   111,52 € 
bez DPH
    03.04.2014  14.04.2014  5.5.2014 
20145173   AK two s. r. o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely kompenzácie  41,82 € 
bez DPH
    03.04.2014  30.04.2014  5.5.2014 
20145172   Výťahy Renovalift, s. r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov za 4/2014  42 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011    02.04.2014  14.04.2014  5.5.2014 
20145171   MAGNA E.A. s. r. o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie za 4/2014  1 694,71 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 4075/2013-30.12.2013    02.04.2014  14.04.2014  5.5.2014 
20145170   CECH Company s.r.o.
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  pečiatky  22,67 € 
vrátane DPH
  36/2014-31.03.2014  02.04.2014  14.04.2014  5.5.2014 
20145169   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašikova 23/d, 82 101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   9 744 € 
bez DPH
Rámcova dohoda č. spisu:2870/2011-VI/8-11.4.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode-11.4.2011  Objednávka-1.4.2014  02.04.2014  17.04.2014  5.5.2014 
20145165   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia  1 € 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145164   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
25697270  mobilný telefón Nokia  1 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145163   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
25697270  mobilný telefón Nokia  1 € 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145162   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia  1 €  
vrátane DPH
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145161   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Samsung  1 € 
vrátane DPH
Zmluva č.21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145160   Orange Slovensko a.s.
Medodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón Nokia  1 € 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014-5.3.2014    31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145159   ORIOLA s.r.o
Na Lány 44, 010 03 Žilina
46059211  upratovanie 3/2014  988 € 
bez DPH
Zmluva o dielo-27.11.2013    31.03.2014  08.04.2014  5.5.2014 
20145158   Joneková Helena
Vychylovka 382, 023 05 Nová Bystrica
46741313  preklad dokumentov - EURES-T Beskydy  59,56 € 
bez DPH
  31/2014-25.3.2014  31.03.2014  23.04.2014  5.5.2014 
20145157   ANKO medica s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné úkony na účely kompenzácie  251,73€ 
bez DPH
    24.03.2014  04.04.2014  14.4.2014 
20145156   Výťahy Renovalift, s. r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  oprava výťahu  78€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011  9/2014-23.2.2014  24.03.2014  11.04.2014  14.4.2014 
20145155   Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul.17.novembra 2579
00695041  občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi   119,99€ 
bez DPH
  29/2014-14.3.2014  20.03.2014  27.03.2014  14.4.2014 
20145154   Výťahy Renovalift, s. r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  oprava výťahu  216€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011  8/2014-23.2.2014  20.03.2014  11.04.2014  14.4.2014 
20145153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie: 1.3.2014-15.3.2014  235,44€ 
vrátane DPH
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006    19.03.2014  27.03.2014  14.4.2014 
20145152   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava
35815256  splátka plynu- A. Hlinku za 3/2014  531€ 
vrátane DPH
Zmluva č.9103110875-14.09.2006    18.03.2014  20.03.2014  14.4.2014 
20145151   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82 511 Bratislava
35815256  splátka plynu - Matičné námestie za 3/2014  2 128€ 
vrátane DPH
Zmluva č. 504362-16.12.2004    18.03.2014  20.03.2014  14.4.2014 
20145150   Čarnecký Miroslav
Horelica 381, 022 01 Čadca
40757749  oprava služobných motor. vozidiel  602€ 
bez DPH
  30/2014-14.3.2014  18.03.2014  04.04.2014  14.4.2014 
20145149   Pavlenko Vladimír MUDr.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
31913938  zdravotné výkony na účely kompenzácie   69,70€ 
bez DPH
    17.03.2014  04.04.2014  14.4.2014 
20145144   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov za 2/2014  1 146,70€ 
vrátane DPH
    13.03.2014  24.03.2014  14.4.2014 
20145143   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  cestovné - EURES-T Beskydy  16,32€ 
bez DPH
    12.03.2014  08.04.2014  14.4.2014 
20145142   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  cestovné - EURES-T Beskydy  34€ 
bez DPH
    12.03.2014  08.04.2014  14.4.2014 
20145141   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  poštovné, tonery - EURES-T Beskydy  68,22€ 
bez DPH
    11.03.2014  08.04.2014  14.4.2014 
20145140   Drozd Peter Mgr.
Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín
44746610  poštovné, toner - EURES-T Beskydy  34,94€ 
bez DPH
    11.03.2014  08.04.2014  14.4.2014 
20145139   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner do kopírovacieho stroja  50,41 € 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, reg.č.:14309/2011-IV/5-27.6.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kanc. a výpoč. techniky- 8.7.2011  28/2014-7.3.2014  11.03.2014  21.03.2014  4.4.2014 
20145138   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  telefónne poplatky IP za 2/2014  316,72 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007    10.03.2014  21.03.2014  4.4.2014 
20145137   SWAN, a. s.
Borská č. 6, 84 104 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia 2/2014  683,88 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa: 3.1.2007    10.03.2014  27.03.2014  4.4.2014 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť