Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140133   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 05/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    07.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140088   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 04/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140087   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 04/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140054   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 03/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140053   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 03/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140011   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 02/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140010   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 02/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140493   Gróf Barnabás, Ing.
929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40
11885700  DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene  236,4 
vrátane DPH
  86/OE/2014  16.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140519   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tlačiareň Brother 3 ks  669 
vrátane DPH
  153/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140520   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl.  822,6 
vrátane DPH
  154/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140518   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  toner 7ks OKI MB 451dn  410,76 
vrátane DPH
  138/OE/2014  29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140515   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  napájací adaptér ASUS 65W  28,2 
vrátane DPH
  118/OE/2014  23.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140477   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKI MB451dn / 10 ks  586,8 
vrátane DPH
  131/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140464   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks  1017 
vrátane DPH
  117/OE/2014  04.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2140455   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  toner 5 ks / OKI MB 451 dn  293,4 
vrátane DPH
  120/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140456   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  licencia Kerio Control-firewall-predĺženie  94 
vrátane DPH
  115/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140409   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do OKO MB 451dn 8ks  469,44 
vrátane DPH
  98/OE/2014  27.10.2014  05.11.2014  27.11.2014 
2140256   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother 3ks  316,80 
vrátane DPH
  54/OE/2014  07.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140244   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother 5ks  528 
vrátane DPH
  46/OE/2014  20.06.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140110   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother  739,2 
vrátane DPH
  18/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140410   Gerhardt Jozef, Ing.
932 01 V.Meder,Tichá 2097/142
40557588  SI-znalecký posudok-kompenzácie  210,00 
vrátane DPH
  62/OE/2014  28.10.2014  12.11.2014  27.11.2014 
2140276   Gavalieri spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Vážska 8
45316511  školenie-mediácia  306,4 
vrátane DPH
  55/OE/2014  11.07.2014  28.07.2014  31.7.2014 
2140513   Gastrodett spol. s r.o.
930 03 Lesné Kračany
44650973  ŠA-strava vianočné posedenie  120 
vrátane DPH
INč.:001/2014    22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140448   FB Build spol. s r.o.
931 01 Šamorín, Veterná 491/12
46387625  ŠA - oprava komína  950 
vrátane DPH
  100/OE/2014  26.11.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140101   Exit travel club sro
929 01 D.Streda,Hlavná 26/5
36261645  EKS-projekt-letenky-Francúzsko  1524,92 
vrátane DPH
  22/EU-EKS/2014  13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140446   EVROFIN Int sro
811 08 Bratislava, Heydukova 12
44563485  DEKVS - toner  175,74 
vrátane DPH
  110/OE/2014  25.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140102   EVROFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12
44563485  DEKVS-údržba fr.stroja+toner  300 
vrátane DPH
  16,17/OE/2014  18.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
2140045   EVRIFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12
44563485  DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014  144 
vrátane DPH
zmluva:25/OE/2012    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140475   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014  43,85 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140433   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014  42,31 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    12.11.2014  21.11.2014  27.11.2014 
2140378   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014  46,39 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
2140333   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014  53,76 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014  2.10.2014 
2140334   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014  44,86 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    05.09.2014  11.09.2014  2.10.2014 
2140268   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014  148,15 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.07.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140234   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014  67,75 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014  27.6.2014 
2140175   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014  62,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    07.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140135   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014  77,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    08.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140096   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014  50,21 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    12.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140055   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014  84,29 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140007   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013  51,22 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť