Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140507   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4
44439067  DS-oprava strechy -zatekanie  1178,64 
vrátane DPH
  140/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140351   Neilinger Daniel.Ing.
930 03 Lúč na Ostrove 65
41894341  odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov  1186,44 
vrátane DPH
  75/OE/2014  17.09.2014  29.09.2014  2.10.2014 
2140310   Halász Balázs
925 91 Kráľová nad Váhom
43739091  kancelárske stoličky 30ks  1206,97 
vrátane DPH
  72/OE/2014  08.08.2014  11.08.2014  4.9.2014 
2140421   SOŠRV s VJM D.Streda
929 01 D.Streda,nám.sv.Štefana 3
00162329  EURES-burza informácií 06.11.2014  1280,00 
vrátane DPH
  5/EURES/2014  07.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140206   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-kancelársky papier  1340,96 
vrátane DPH
  9/NPVII-2/2014  22.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140458   Čarný Pavol, Ing. - CAM
044 43 Budímír 80
32548443  kovový regál - 30 ks  1500 
vrátane DPH
  104/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140502   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací pepier A/10bal A4/570obal.  1510,5 
vrátane DPH
  142/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140101   Exit travel club sro
929 01 D.Streda,Hlavná 26/5
36261645  EKS-projekt-letenky-Francúzsko  1524,92 
vrátane DPH
  22/EU-EKS/2014  13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140196   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  1565,4 
vrátane DPH
  38/OE/2014  13.05.2014  30.06.2014  27.6.2014 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140454   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140419   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 11/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    05.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140368   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    07.10.2014  14.10.2014  28.10.2014 
2140342   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014  2.10.2014 
2140311   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 07/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    08.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
2140253   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 06/2014  1600,00 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    04.07.2014  10.07.2014  31.7.2014 
2140211   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    03.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140453   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrina za 12/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140418   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 11/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.11.2014  12.11.2014  27.11.2014 
2140362   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 10/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.10.2014  13.10.2014  28.10.2014 
2140332   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 09/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.09.2014  10.09.2014  2.10.2014 
2140303   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 08/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    04.08.2014  14.08.2014  4.9.2014 
2140247   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 07/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    30.06.2014  07.07.2014  31.7.2014 
2140209   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 06/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140170   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 05/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140127   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 04/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.04.2014  15.04.2014  25.4.2014 
2140079   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 03/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.03.2014  13.03.2014  25.3.2014 
2140041   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 02/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140019   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 01/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    14.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140171   Szabó Attila,ml.
930 39 Hubice č.106
43737161  upratovanie,TP+TM za 04/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva: 4/OE/2013    05.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140128   Szabó Attila,ml.
930 39 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 3/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    03.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140078   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106
37847554  upratovanie,TP,TM za 2/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    04.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140003   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 12/2013  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    07.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140200   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPVII-2-tonery  1710,31 
vrátane DPH
  7/NPVII-2/2014  15.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140436   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  ŠA-výmena plynového kotla  1789,6 
vrátane DPH
  106/OE/2014  12.11.2014  20.11.2014  27.11.2014 
2140467   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 12/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva :15/OEV/2009    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140425   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 11/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    10.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140367   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.10.2014  17.10.2014  28.10.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť