Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140447   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  OMV-prezutie,výmena pneu a vyváženie kol.  88 
vrátane DPH
  109/OE/2014  26.11.2014  05.12.2014  16.1.2015 
2140452   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancel.papier A/200bal+A3/2bal.  521,4 
vrátane DPH
  108/OE/2014  02.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2140476   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4
44439067  ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov  7488,12 
vrátane DPH
  107/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140436   Nagy Attila - Plynotherm
930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30
14063727  ŠA-výmena plynového kotla  1789,6 
vrátane DPH
  106/OE/2014  12.11.2014  20.11.2014  27.11.2014 
2140439   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 8ks  682,8 
vrátane DPH
  105/OE/2014  14.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140458   Čarný Pavol, Ing. - CAM
044 43 Budímír 80
32548443  kovový regál - 30 ks  1500 
vrátane DPH
  104/OE/2014  04.12.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140424   Bíró Eugen - autosevis
932 14 Mad č.155
32304111  OMV-pneu letné/6ks zimné 12/ks  1062,8 
vrátane DPH
  103/OE/2014  10.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140414   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja  168,20 
vrátane DPH
  102/OE/2014  03.11.2014  07.11.2014  27.11.2014 
2140448   FB Build spol. s r.o.
931 01 Šamorín, Veterná 491/12
46387625  ŠA - oprava komína  950 
vrátane DPH
  100/OE/2014  26.11.2014  10.12.2014  16.1.2015 
2140069   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  2041,34 
vrátane DPH
  10/OE/2014  17.02.2014  07.03.2014  25.3.2014 
2140176   Kálmán Jozef
930 16 Vydrany č.79
35851163  JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava  384 
vrátane DPH
  1/OSZ/2014  07.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140004   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 01/2014  8316 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  1/OE/2014  07.01.2014  27.01.2014  4.2.2014 
2140124   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie  3673,80 
vrátane DPH
  1/NPXXV-2/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140070   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2/kopírovací papier A4  739,2 
vrátane DPH
  1/NPVII-2/2014  17.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140049   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2B/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2B/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140048   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPIII-2A/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH
  1/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140166   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  NPI-2/D-tonery  403,6 
vrátane DPH
  1/NP1-2D/2014  25.04.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140359   Bereznai Viktor-INTERSYMPO
929 01 Dun.Streda, Zelená 44
11698381  EURES-T/D-zvuková a tlmočnícka technika/30.09  300 
vrátane DPH
  1/EU-D/2014  02.10.2014  15.10.2014  28.10.2014 
2140123   ICZ Slovakia a.s.
911 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPDEI-notebook 2ks  1032,79 
vrátane DPH
  1/DEI/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140445   Agrotrade spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov 88
31424112  AC-pracovné pomôcky  5458,8 
vrátane DPH
  1/AC/2014  24.11.2014  27.11.2014  27.11.2014 
2140521   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie, TP+VM za 12/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    29.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140496   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  DEKVS- zľava za 11/2014  52,76 
vrátane DPH
zmluva: 24,25/OE/2012    17.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140513   Gastrodett spol. s r.o.
930 03 Lesné Kračany
44650973  ŠA-strava vianočné posedenie  120 
vrátane DPH
INč.:001/2014    22.12.2014  30.12.2014  16.1.2015 
2140501   Ing.Marta Szucs Gaál- BT,TPO
930 14 Dolný Bar č.183
43704247  BOZP/PPO za 11,12/2014  200 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    19.12.2014  29.12.2014  16.1.2015 
2140473   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    10.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140472   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    09.12.2014  22.12.2014  16.1.2015 
2140449   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.11.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140489   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140486   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 12/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140488   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 12/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140487   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140468   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014  19,99 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140465   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM - internet za 01/2015  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140466   BENESTRA, spol.s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 01/2015  28,78 
vrátane DPH
zmluva : 15/OE/2014    08.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140481   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140482   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 11/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140480   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 11/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140479   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 11/2014  910,33 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140484   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2014  1667,65 
vrátane DPH
zmluva : 11/OF/2014    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť