Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440747 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2014 | 2.059,10 vrátane DPH |
13.10.2014 | 24.10.2014 | 12.11.2014 | ||
11440671 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia,prevádzkové náklady | 2.814,60 bez DPH |
VS/2014/0212 | 24.9.2014 | 26.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440663 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2014 | 2.408,95 vrátane DPH |
12.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440635 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
104/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440585 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady | 2.773,34 bez DPH |
19/2013 | 21.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440536 | Martin Obložinský Nám.Slobody 1258/5, Marcelová |
41630114 | Dodávka a inštalácia 3 ks klimatizačných jednotiek | 2.986,80 vrátane DPH |
94/2014 | 28.7.2014 | 31.07.2014 | 21.8.2014 | |
11440477 | Mgr. Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia | 2.894,36 bez DPH |
19/2013 | 17.7.2014 | 30.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440433 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-prevádzkové náklady | 2.763,47 bez DPH |
19/2013 | 30.6.2014 | 07.07.2014 | 12.8.2014 | |
11440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2014 | 2.600,52 vrátane DPH |
12.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | ||
11440371 | ÚPSVR Nové Zámky F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky |
37961187 | EURES-T Danubius | 2.270,60 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 12.6.2014 | 17.06.2014 | 28.7.2014 | |
11440355 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius | 2.840,34 bez DPH |
19/2013 | 4.6.2014 | 06.06.2014 | 24.7.2014 | |
11440311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2014 | 2.337,70 vrátane DPH |
14.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | ||
11440293 | Mercator DMS Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Policový regál 20 ks | 2.520,00 vrátane DPH |
51/2014 | 29.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440256 | Stredná odb.škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za vyúčtovanie plynu | 2.253,79 bez DPH |
20/2004 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440259 | Mgr.Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2.756,42 vrátane DPH |
19/2013 | 24.4.2014 | 25.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440226 | JURIGA spol.s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové HP tónery 26 ks | 2.715,12 vrátane DPH |
33/2014 | 7.4.2014 | 22.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440195 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,87 vrátane DPH |
34/2004 | 26.3.2014 | 03.04.2014 | 14.5.2014 | |
11440175 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius | 2.756,60 bez DPH |
24.3.2014 | 26.03.2014 | 23.4.2014 | ||
11440145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2014 | 2.866,20 vrátane DPH |
12.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | ||
11440124 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2.472,18 vrátane DPH |
14/2014 | 4.3.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440113 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,65 vrátane DPH |
11/2011 | 24.2.2014 | 05.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440115 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 2,65 vrátane DPH |
4/2006 | 24.2.2014 | 05.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440119 | Mgr.Edita Bertová K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius - prevádzkové náklady | 2.767,10 bez DPH |
19/2013 | 27.2.2014 | 05.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440053 | Stredná odborná škola ul.1.mája 1, Hurbanovo |
00159026 | Refakturácia za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie | 2.368,24 bez DPH |
20/2004 | 24.1.2014 | 04.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440821 | Helen nábytok Petőfiho 28,Komárno |
45908389 | Kancelárske kreslo otočné 15 ks | 1.305,00 vrátane DPH |
149/2014 | 24.10.2014 | 31.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440772 | Comorra Servis Športová č.1, Komárno |
44191758 | Občerstvenie - burza práce | 1.300 vrátane DPH |
147/2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440752 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2014 | 1.052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440751 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 09/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440732 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia za spotrebu elektriny | 1.555,25 vrátane DPH |
16/2004 | 1.10.2014 | 10.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440741 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 09/2014 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 6.10.2014 | 10.10.2014 | 7.11.2014 | |
11440669 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.544,03 vrátane DPH |
30/2012 | 126/2014 | 17.9.2014 | 01.10.2014 | 7.11.2014 |
11440659 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 08/2014 | 1.052,35 vrátane DPH |
18/2008 | 9.9.2014 | 23.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440658 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 08/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 9.9.2014 | 23.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440661 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 08/2014 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 10.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440559 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.889,09 vrátane DPH |
30/2012 | 111/2014 | 8.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 |
11440563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 07/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 11.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Údržba siete LAN 07/2014 | 1.052,35 vrátane DPH |
18/2008 | 11.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440568 | UPSVR Levice Ľ.Štúra 53, Levice |
37961209 | EURES-T Danubius | 1.700,00 bez DPH |
14.8.2014 | 20.08.2014 | 9.9.2014 | ||
11440565 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 07/2014 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 12.8.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440549 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1.299,96 vrátane DPH |
15/2012 | 105/2014 | 4.8.2014 | 12.08.2014 | 4.9.2014 |