Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440292   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Hygienický materiál  910,65 
vrátane DPH
  44/2014  28.4.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440291   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9.438,00 
bez DPH
6/2013,14/2013  52/2014  29.4.2014  16.05.2014  3.6.2014 
11440293   Mercator DMS
Jasovská 3/A, Bratislava
17327547  Policový regál 20 ks  2.520,00 
vrátane DPH
  51/2014  29.4.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440294   Diplomat-profesional SBS-team
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za mesiac máj 2014  100,42 
vrátane DPH
12/2005    2.5.2014  12.05.2014  3.6.2014 
11440299   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  1.407,96 
vrátane DPH
15/2012  50/2014  5.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440296   Arriva Nové Zámky
Považská 2, Nové Zámky
36545317  Preprava osôb  185,40 
vrátane DPH
  42/2014  5.5.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440297   Arriva Nové Zámky
Považská 2, Nové Zámky
36545317  Preprava osôb  185,40 
vrátane DPH
  41/2014  5.5.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440298   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.5.2014  12.05.2014  3.6.2014 
11440295   C&S Group s.r.o.
Štefaníková 1369/41, Michalovce
44101619  Upratovacie práce za obdobie 04/2014  1.549,10 
vrátane DPH
12/2014    5.5.2014  12.05.2014  3.6.2014 
11440304   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel.poplatky  420,60 
vrátane DPH
18/2008    9.5.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440307   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP 04/2014  1.059,18 
vrátane DPH
18/2008    9.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440306   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby VPN 04/2014  3.842,12 
vrátane DPH
18/2008    9.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440305   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služby DSL back 04/2014  531,26 
vrátane DPH
18/2008    9.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440308   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2014  1.052,35 
vrátane DPH
18/2008    9.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440301   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel.poplatky  97,13 
vrátane DPH
14,15,16/2009    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440302   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Refakturácia za dodanie elektr.energie za 04/2014  181,11 
bez DPH
20/2004    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440300   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  432,02 
vrátane DPH
4/2010    9.5.2014  20.05.2014  3.6.2014 
11440309   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  Mobilná skartácia dokumentov 
bez DPH
  32/2014  9.5.2014    3.6.2014 
11440312   Comorra Servis
Športová 1, Komárno
44191758  Oprava WC  32,86 
vrátane DPH
  53/2014  14.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2014  2.337,70 
vrátane DPH
    14.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440313   Rebi nail s.r.o.
Palatínova 47, Komárno
45949204  Dezinfekcia na ruky 50 ks  225,00 
vrátane DPH
  58/2014  14.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440316   Ronakom s.r.o.
Vnútorná okružná 176/17, Komárno
36548561  Opravy a elektroinštalačné práce  335,59 
vrátane DPH
  59/2014  16.5.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440317   Emil Krajčík 101drogerie
Palatínova 20, Komárno
36246204  Vlhčené antibakteriálne utierky na ruky  208,80 
vrátane DPH
  57/2014  16.5.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440314   Com-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  Dodávka tepelnej energie 04/2014  851,38 
vrátane DPH
33/2005    16.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440315   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1.851,02 
vrátane DPH
30/2012  55/2014  16.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
11440319   Kombit-Alarm spol.s.r.o.
Elektrárenská 5, Komárno
31420095  Demontáž elektronického zabezp.systému na pracoviskách v Hurbanove a Kolárove  150,00 
vrátane DPH
  49/2014  21.5.2014  30.05.2014  3.6.2014 
11440321   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  373,46 
vrátane DPH
4/2010    22.5.2014  30.05.2014  3.6.2014 
11440320   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1.299,96 
vrátane DPH
15/2012  56/2014  22.5.2014  30.05.2014  3.6.2014 
11440343   Novapharm s.r.o.
Einsteinova 23-25, Bratislava
35768568  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    23.5.2014  09.06.2014  24.7.2014 
11440347   LE Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10.296,00 
bez DPH
6/2013,14/2013,11/2014  64/2014  29.5.2014  11.06.2014  24.7.2014 
11440348   Profitechnik-Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Nákup laminovacieho stroja a fólie  201,60 
vrátane DPH
  54/2014  30.5.2014  09.06.2014  24.7.2014 
11440349   Diplomat-prof. SBS-team
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  Poplatok PCO za jún 2014  100,42 
vrátane DPH
12/2005    2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440351   TG sťahovanie s.r.o.
Budovateľská 42/28, Komárno
46304932  Sťahovanie kancelárskych priestorov v Kolárove a Hurbanove  392,00 
bez DPH
  28/2014  2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440352   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1, Hurbanovo
00159026  Odvoz vyradeného majetku do zberných surovín  14,00 
bez DPH
  65/2014  2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440350   EMKE s.r.o.
Dunajské nábrežie 3, Komárno
30999740  Razítka  115,80 
vrátane DPH
  63/2014  2.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440353   Tac-Bus s.r.o.
ul.Gy.Berecza 2132/50, Komárno
46972595  Autobusová preprava KN-Praha a späť-soc.fond  1.300 
bez DPH
  48/2014  3.6.2014  11.06.2014  24.7.2014 
11440354   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    3.6.2014  10.06.2014  24.7.2014 
11440355   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius  2.840,34 
bez DPH
19/2013    4.6.2014  06.06.2014  24.7.2014 
11440356   ARRIVA Nové Zámky
Považská 2, Nové Zámky
36545317  Autobusová preprava-soc.fond  766,54 
vrátane DPH
  60/2014  5.6.2014  24.06.2014  28.7.2014 
11440358   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHL  557,47 
vrátane DPH
4/2010    6.6.2014  16.06.2014  24.7.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť