Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    09.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11440419   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.06.2014  01.07.2014  8.7.2014 
11440348   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  821,32 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440346   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440345   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.05.2014  03.06.2014  27.6.2014 
11440264   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440262   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440261   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440260   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  834,60 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    09.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440174   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440173   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  798,47 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440172   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440170   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.03.2014  01.04.2014  14.4.2014 
11440092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  772,68 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.02.2014  04.03.2014  10.3.2014 
11440005   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  630,68 
vrátane DPH
Zmluva hands č.1000620    10.01.2014  05.02.2014  11.2.2014 
11440940   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    10.12.2014  15.12.2014  23.12.2014 
11440663   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob    08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440426   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob    09.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440237   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2014  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    31.03.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440045   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  238,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014  23.01.2014  27.01.2014  28.1.2014 
11440817   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Tabletová soľ do úpravne vody v plynovej kotolni  19,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95-10/2014 z 15.10.2014  22.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440816   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  221,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014  22.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440818   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Oprava plynového kotla v budove  318,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 83-09/2014 z 17.09.2014  23.10.2014  30.10.2014  3.11.2014 
11440053   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2013-1/2014  194,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    27.01.2014  05.02.2014  11.2.2014 
11440052   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2013-1/2014  158,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    27.01.2014  05.02.2014  11.2.2014 
11440939   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  766,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440938   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  270,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440923   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 11/2014  68,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440913   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  848,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    01.12.2014  03.12.2014  12.12.2014 
1440844   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 10/2014  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.11.2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440748   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 09/2014  89,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.10.2014  10.10.2014  14.10.2014 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť