Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400347   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2014  380,17 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.08.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400173   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 100 ks  380,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140059  05.05.2014  09.05.2014  9.5.2014 
421400027   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2014  387,68 EUR 
bez DPH
9900642356    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421300491   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.12.-31.12.2013  393,11 EUR 
vrátane DPH
5611874055    07.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400525   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  Tlačiarne BROTHER Hl L 23660dn3 ks  396,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140190  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 12/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 11/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400450   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400407   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 9/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014  20.10.2014 
421400362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 8/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014  17.9.2014 
421400330   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 7/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 6/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2014  30.07.2014  29.7.2014 
421400227   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400184   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2014  19.05.2014  20.5.2014 
421400131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421400084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 2/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400136   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava tlačiarni Lexmark T430 1 ks, oprava Lexmark 1 ks, oprava HP LJ P2015 1 ks, oprava Samsung ML 2850 1 ks   402,96 EUR 
vrátane DPH
  OV140017  09.04.2014  16.04.2014  15.4.2014 
421400205   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  404,04 EUR 
vrátane DPH
  OV140069  30.05.2014  06.06.2014  4.6.2014 
421400297   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy  409,97 EUR 
bez DPH
xx  OV140102  22.07.2014  28.07.2014  25.7.2014 
421400023   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014  409,97 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400439   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   418,83 EUR 
vrátane DPH
  OV140151  31.10.2014  11.11.2014  10.11.2014 
421400451   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 10/2014  423,77 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400071   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014  424,87 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    04.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400104   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange 20.03.-19.4.2014 vykonanie zmien v systéme, 5 ks telefóny, 1 ks tablet   426,01 EUR 
vrátane DPH
A6311671    26.03.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400259   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   427,08 EUR 
vrátane DPH
xx  OV140093  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400100   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery  427,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140038  21.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400108   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla MI 118 BV  428,46 EUR 
bez DPH
  OV140044  31.03.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400388   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance  444,71 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    02.10.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 7/2014  444,85 EUR  
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.08.2014  20.08.2014  2.9.2014 
421400375   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-15.09.2014  473,49 EUR 
vrátane DPH
5611874055    18.09.2014  26.09.2014  26.9.2014 
421400207   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD  480,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140065  30.05.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400099   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie od 01.-15.03.2014  488,01 EUR 
vrátane DPH
5611874055    21.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400523   SPAD - požiarny servis
Vrbnica 43, 072 16 Hatalov
17197601  revízia protipožiarných zariadení  495,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140165  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400305   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírok Toshiba, oprava tlačiarne Samsung , HP LJ 2015d   495,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140051  31.07.2014  06.08.2014  7.8.2014 
421400421   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírok  499,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140115  21.10.2014  28.10.2014  30.10.2014 
421400514   KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracovskách  504,12 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140159  15.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400090   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka UK za február 2014  506,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.03.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400510   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  Dodávka tepla november 2014  510,01 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť